你好 真实情况就可以 就是 委托加工的业务处理 收回来自己销售
老师你好,我有个问题想问一下您。就是我们公司是一家工业企业,然后呢,现在有一笔业务不是很清楚。就是我们公司有一部分的那个东西在别人那里加工,然后那个原材料,我们也同在加工那家公司买,然后就等于说那个原材料没有直接到我们工厂里面来,就直接在那个加工公司里面买的原材料。然后一起加工,然后这个我要做账的话,该怎么做呢?因为那个原材料没有回来,我就想着那个是直接做那个委托加工物资里面还是怎么样?麻烦老师帮我看一下好不好?
我们公司是做那个金属收购的,来原料儿就直接打包,然后销售出去,这个还用开设那个,制造费用吗?如果不开设制造费用,怎么那个打包的人工费还有那个打包那材料是怎么做?分录是做销售费用吗?如果要是开设制造费用,我们没有直接生产加工,这个要怎么做?怎么结转?另外我们买进卖出是做原材料还是库存商品
我们公司是做那个金属收购的,来原料儿就直接打包,然后销售出去,这个还用开设那个,制造费用吗?如果不开设制造费用,怎么那个打包的人工费还有那个打包那材料是怎么做?分录是做销售费用吗?如果要是开设制造费用,我们没有直接生产加工,这个要怎么做?怎么结转?另外我们买进卖出是做原材料还是库存商品
老师,我们公司是一家水产加工厂,是一般纳税人但是我们的所有原材料都是我们自己的船出去打捞回来加工销售的,这个怎么做账呢?我知道商贸企业是是销项减进项来交税,我们这个的进项是哪些呢
我们本是一个商贸公司 销售辣条麻花 购进卖出;但是老板想后期做成代工的,就是我们公司找别的厂给我们代工 那我们的进项就是那些原材料 人家帮我们代加工出来后在销售 那如果这样 我要怎么做考量准备呢
老师社保减员,只在社保网减员还用在去医保网减员吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版),谢谢
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
住宿费发票 如果金额是6000多 怎么开开一项可以吗
国内运费险要不要一单一单跟订单号去匹配对一下?
我们是装修公司,我看不懂这个订的公式,有没有简单一点的公式,求解
出差机票买的保险可以列入差旅费吗