同学你好 要计提的哦
我单位执行小企业会计准则,本季度应交500所得税,但申报表上显示可以延缓到与下季度所得税一起缴费,所以本月不用交,但下季度可能是亏损,这500的所得税我这月还在账上记提吗?
我们单位是一般纳税人,企业所得税税率是25%,我们单位购入10万的叉车,账上按4年折旧,每月计提折旧处理的,季度所得税申报表按一次性折旧处理的,第四季度完了利润总额是168367.23,按税法一次性扣除后,应交所得税7767.59,会计第四季度应计提所得税费用29769.81,单位执行企业会计准则,计提所得税费用分录怎么做?
找郭老师,请问上年末有亏损,但是年报没有申报,本年第一季度有盈利,如果不先报年报,第一季度是不是就得交所得税了?如果年报在本月先申报,后报季报,那虽然季报有盈利,但是结转以前年度亏损,这样就不用交企业所得税了,是吗?这种情况是不是就不用计提季度的所得税了?
请问一下,企业所得税季度申报因为有利润额,需要交,但是以前年度我们都是亏损的,亏损的不是可以下一年度弥补吗,为什么季报上名没有显示,还是显示我应纳所得税额呢
印花税的计税依据销售不含税金额和进项不含税金额缴纳吗
老师卖给个人的东西无票收入 就是摘要写上无票收入,然后主营业务收入不用设置无票收入是吧主营业务收入- 无票收入永这样设置吗
城镇垃圾处理费怎么申报呢老师
老师,我们收到股东的投资款,印花税按照什么税目缴纳 ,按照营业账簿显示只能年申报
小规模的应交税费,怎么结转
请问老师,加工厂,原材料转成本的时候,人工就是老板一个人,这怎么转成本啊,谢谢
申报印花税,应税凭证数量可以随便填吗
老师,请问我们购入原材料一个风机柜,其中发票上还带有安装调试费,是不是把安装调试费计入风机柜的成本就可以。
老师,读书的学生有劳务报酬之后,第二年进行汇算清缴吗,清缴时候有没有退税的情况?
郭老师,我上月有留抵1万,这个月又勾选认证了2万,和销项互抵,又留抵5千,我要把待认证2万转到进项税额,然后5000转到转出未交增值税科目吗
那下季度要是亏损不用交这500了呢?我该怎么做?
冲减计提的就行了