您好 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师 你好 请问一下 我们是小规模 以前年度的是在淘宝上面买的东西开了发票 但是之前是拿给财务公司做账的 他们给我们一直挂起的 现在我要怎么处理这些呢?
老师,我们公司帮韩国总公司买的东西,发票也开给我们公司,我要怎么做账呢
老师,我们公司是在淘宝上给韩国人买东西,我们的工资怎么做账,还有怎么结转成本
老师我们公司和别的公司有往来账,现在付款是他有买我们的东西我们也有买他的东西中间的货款低了对方还需要给我们钱这中间怎么做账老师
老师,我有两个问题想问一下,我们公司是装修公司,一般纳税人 我们买家具款4万多,对方能给开普票,但是转账账户是私人的,这个怎么做账呀? 还有一个是从淘宝买的家具,8万多,对方只能给开3万的普票,还有5万多没有票。这个款我是转给采购的,采购从淘宝买的。着笔怎么做账呀。
之前的会计把员工工资计入生产成本-直接人工了
单位生产了产品吗
不生产产品,就是代购,我们代购是客户把货款和给我们的手续费一起打款给我们,这样怎么交税呀
那不应该计入入生产成本-直接人工 按照手续费收入缴税
那打款是美元,货款和手续费没分开,怎么办呀,这种怎么才能分开呀
您收款跟汇货款的时候没有合同跟单价吗
您是说我们要签合同的时候要写好是吧,要不要分开打款呢,这部分我们也不开发票
签合同的时候要写清晰 货款多少钱 手续费多少 最好分开打款
要是不能签合同也不能分开打款的话怎么做账呀
那只好按照收到的减去支付的确认收入 计算税费
谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问