您好,同学,收到发票后计入管理费用-福利费科目,只要分不清具体每个人分多少福利就可以定义为集体福利,不需要缴纳个税。
老师,中秋节单位京东购买了一批月饼发给员工,收到发票后需要怎么做会计分录呢?还有就是怎么才能不需要做成不交个税的
本月收到生育津贴后一次性全部发给员工 会计分录为借:其他应付 贷:银行存款。后续几个月开始计提其他人与该员工工资,在发放的时候不需要发她了,那么应付职工薪酬就与银行存款不平了。分录是怎么做呢
老师,我们老板有个公司,主要我做劳务,这个工地人员工资,不是每月都发,这些人需要申报个税吗,是不是只有发了工资才能做成本,但是工资一般到年底才发,我看之前财务是计提了工资,做的应付职工薪酬,做成本的话怎么做分录
老师,A单位与B单位签订联合人才共享协议,意思就是说A单位做研发实验,需要从B单位雇一批人来,这些人在B单位发工资交社保,在A单位兼职,共有五个人,工资三千到五千不等,我在A单位任职,给这些人按工资薪金交个税,现在A单位做实验政府要来验收,财务专家说这部分人按工资薪金交个税不行,必须按劳务费才能计入到这个项目支出,还要开发票,问题是这些人从2022年开始就一直按工资薪金交个税,现在怎么开发票,怎么按照财务专家意思改呢
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
职工福利费的进项税需要转出来 这个分录要怎么做呢
借:管理费用-职工福利费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)