您好,同学,收到发票后计入管理费用-福利费科目,只要分不清具体每个人分多少福利就可以定义为集体福利,不需要缴纳个税。
老师,中秋节单位京东购买了一批月饼发给员工,收到发票后需要怎么做会计分录呢?还有就是怎么才能不需要做成不交个税的
本月收到生育津贴后一次性全部发给员工 会计分录为借:其他应付 贷:银行存款。后续几个月开始计提其他人与该员工工资,在发放的时候不需要发她了,那么应付职工薪酬就与银行存款不平了。分录是怎么做呢
老师,我们老板有个公司,主要我做劳务,这个工地人员工资,不是每月都发,这些人需要申报个税吗,是不是只有发了工资才能做成本,但是工资一般到年底才发,我看之前财务是计提了工资,做的应付职工薪酬,做成本的话怎么做分录
老师,A单位与B单位签订联合人才共享协议,意思就是说A单位做研发实验,需要从B单位雇一批人来,这些人在B单位发工资交社保,在A单位兼职,共有五个人,工资三千到五千不等,我在A单位任职,给这些人按工资薪金交个税,现在A单位做实验政府要来验收,财务专家说这部分人按工资薪金交个税不行,必须按劳务费才能计入到这个项目支出,还要开发票,问题是这些人从2022年开始就一直按工资薪金交个税,现在怎么开发票,怎么按照财务专家意思改呢
老师,麻烦给看一下,怎么回事
老师,分公司账上的钱可以转总公司的员工吗?报销的
提问:门店转入公户管理费(借:门店营业费用-上交总部管理费,贷方:其他业务收入),门店转入时(借:其他业务收入,贷:银行存款)这个对么?
我司购买一台云服务器一年使用费用2400元。用于开发运行软件,请问老师 这个2400做在哪个科目里
老师,我们这边是从事网络电商,网店有时二十几个,每天都要统计销售,其中有七八家供货商,每天的任务,统计各店铺销售,分批下单到各个供应商,感觉这数据好多,好乱。听老师这个都有什么方法让数学条理清楚一些。还有计算的时候不容易出错。
老师,问下关于单位报销费用,有些在路上找个人买的,是没有发票的,还有拼夕夕平台买的小东西,是开不了发票的,员工直接报销单,没有发票,这个做账复核税法吗?
朴老师,刚您发的协议,甲乙方怎么写,甲方出让公司,乙方是个人
扣申报的残保金怎么入帐
老师 请问我们的研发费用为什么抵减了又加回来 总之没有享受过优惠 这是啥情况
郭老师,收到24年4月的一张原材料发票,要怎么做账
职工福利费的进项税需要转出来 这个分录要怎么做呢
借:管理费用-职工福利费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)