你好,要按照3%入账的,那个2%的差额要作为营业外收入,因为是国家给与的优惠政策的
老师,我公司是小规模纳税人,因疫情原因税率从3%降为1%,我公司现发生了销售收入已开发票了,销售收入和税费应怎样入账是那3%的税率入账还是按1%的税率入账呢?
老师麻烦老师了 小规模纳税人,帐篷场地租赁,我们开票开的是会展服务*场地费,疫情期间,税率是1%?湖北省外 疫情期间指,4月前————对的 是1% 可是政策写的是“截至2022年3月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。”没写5%也减按1%开,这个不会不会有问题?
您好老师!公司是小规模纳税人。收到主营业务收入开销项发票,请问销项税额是按3%还是1%的税率征收呢?
老师,公司支付了3万元基金管理费,然后对方公司是小规模纳税人,按照1%的税率开了3万发票给我们公司,那我们公司收到支付的3万基金管理费发票应该怎么入账,我们也是小规模纳税人
老师您好,我想问下今年小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率,为什么我们公司的还是3%?这个怎么去判断?
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
老师能给一下具体分录嘛
你好 借:增值税 贷:营业外收入
老师,还有一个问题,我公司是小规模纳税人,按季度申报税,30万以下是免征增值税的,我公司可以自开专票,这个30万指的是普票的开票金额还是普票和专票的开票金额合计了
你好,如果您最初的问题已经解决,请您及时给与评价。如果您有另外的新问题,建议您重新提问,因为单独进行提问,会方便其他同学查询同类问题,感谢您的理解和支持!
老师,发生销售收入时做账那个 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—增值税 后面在做 借:应交税费—增值税 贷:营业外收入 那个增值税金额怎么计算了
你好,那个增值税是收入的3%,比如你销售了100元,那么增值税就是3元的
因疫情原因减免的2%是怎么计算和入账了
你好 借:应交税费—增值税 2%贷:营业外收入 2%