同学你好 1.这个计入工资里面不用发票或者计入差旅费补助也不用发票 可以税前扣除的 2.可以的 3.你们公司名下有车吗?有的话可以
老师,员工报销差旅费收到一张住宿费发票,税率是1%,税额是14块多。今年12月31日前餐饮住宿业是免税的,说免税收入进项不能抵扣。这张发票是有税额的,说明对方选择没有享受这个免税优惠,我们收到这发票是可以抵扣的吧?
老师您好!差旅费中的误餐补助没有任何票据,计入管理费——差旅费能不能税前扣除?谢谢! 还有,差旅费中的宾馆住宿普通发票,应该能够税前扣除吧? 另外,取得的通行费专用发票这个能不能税前扣除?能不能抵扣增值税?
老师您好!总公司名下有车,分公司名下没有车,分公司差旅费中的通行费专用发票能不能税前列支和抵扣增值税?谢谢!
管理费里业务招待费,福利费,广告业务宣传费,工会费,教育经费有规定扣除率。差旅费是不是没有,全年餐费车票住宿等费用能全额抵费用?差旅费的住宿增值税专用发票己经抵扣税额,那差旅费入账是不含税那部分吗?
老师,您好,老板出差回来没有取得机票,超过时间了,只有住宿费的专用发票,能不能报销并在所得税前扣除?
现金支付的工资,税务不认可吗?
你好老师,如果我这个月的增值税有留底,然后后面好几个月都用不完,在后面几个月里面这个增值税这笔业务就不需要做了,对吧?老师
续郭老师上个问题。那我调去年的账,能不能不调收入,成本少结转!没有结转的继续留到工程施工科目里
建筑行业账务处理,会用哪些分录,详细一些
这道题,答案里面的单位变动储存成本4*(10%+10%)怎么理解?
双重股权结构可防止公司被恶意收购,怎么理解这句话?
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
老师,我们公司名下有车,取得的通行费专用发票可以税前扣除,也可以抵扣增值税吗?
可以的,这个可以抵扣
老师我给您添麻烦了,我得确认好。就是说这个通行费专用发票,所得税和增值税都能用它抵扣?
不含税的部分是做费用可以少交所得税,增值税是可以抵扣销项,少交增值税
好的老师谢谢您! 这里抵扣增值税应该按几个点来抵扣? 抵扣两税的分录是不是就是 借:管理费用——差旅费(交通费) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
这个是按照九个点的哦
我懂了,谢谢您老师。 还有一个问题请教您。 如果公司名下没有车,出差人差旅费报销单上粘贴的通行费专用发票,还能不能用来抵扣增值税和所得税扣除了?
不能,这个需要调增,如果开了租车费发票,有租车合同也是可以的
好的老师我懂了,最后一个问题请教您。 差旅费报销单中的误餐补助如果计入工资,会不会影响到个人所得税?
同学你好 这个不交个税的,计入差旅费补助就行