你好 借:应收账款 6780, 贷:主营业务收入6000 , 应交税费—应交增值税(销项税额)6000*13% 借:主营业务成本 1000, 贷:库存商品1000

向李某的公司销售6000元的商品,增值税税率为百分之十三,成本为1000元,款项为到账 会计分录怎么写
1.向李某的公司销售6000元的商品,增值税税率为13%,成本1000款项还未收到。 2.收入李某公司的货款存入银行。
东方公司二零二东方公司2020年6月15日以赊销方式向明发公司销售一批产品,产品售价5万元,成本为45000元增值税率百分之十三若东方公司对所售商品一律八折增值税率百分之十三若东方公司对所售商品一律八折后期收款时给予现金增值税率百分之十三若东方公司对所售商品一律八折后期收款时给予现金折扣增值税率百分之十三若东方公司对所售商品一律八折后期收款时给予现金折扣条件为十分之二二十分之一三十增值税率百分之十三若东方公司对所售商品一律八折后期收款时给予现金折扣条件为十分之二二十分之一三十分之n月七日增值税率百分之十三若东方公司对所售商品一律八折后期收款时给予现金折扣条件为十分之二二十分之一三十分之n月七月五日东方公司收到香增值税率13%,若东方公司对所售商品一律八折,后期收款时给予现金折扣条件为2/10,1/20,30分之n月7月5日,东方公司收到相关账款则该公司如何计算所有折扣,并编制所有会计分录
十日销售产品实践单价1000元,增值税税率13%,款项已收到,并存入银行,该批产品的单位成本为600元,写会计分录。
这家公司对外捐赠自产的应税消费品一批,该批产品成本为五万元,市场售价为六万元,增值税税率为百分之十三消费税税率为百分之十,怎么做会计分录?
老师电子发票没有原件,有查到的截图可以打印入账吗,不像全电发票可以下载,电子发票下载不了
老师 我想问下 我公司有实际有两个公司 ,有个员工从一个公司调到另一个公司 但是社保还没有转过来 还再旧的公司 ,但是工资这个月开始在新公司发放了,这两个公司我该怎么做工资表呢
老师,您好,9个自行开发的软著,资本化支出都是做一起的,那怎么确定每一个软著的价值呢,怎么入账每一个软著的金额
老师,支付房租是挂应付账款还是其他应付款
老师,我们公司负责帮A公司采购车辆,我们有采购渠道,A公司先打款给我们,然后我们去找B公司采车,采完先上我们公司牌照,B开进项票给我们,然后我们在开销项票给A,因为卖价肯定要比进价高,但我们只挣服务费不挣销售差价,这个销售差价我们需要退还给A,那么这部分退还的差价我们要开票吗?如果开票,开什么项目比较合适?还有我们会在差价里扣下我们的服务费,这种操作模式是否合理?正确操作您有什么建议吗?谢谢
我有点固定资产的问题
老师,我这边是事业单位学校的账,现在有个问题就是2012年有一笔学校对外借款50000元,做账是借:银行存款 5万 贷:其他应付款5万,但是2013年末的期末余额其他应收款_借款贷方余额50000元,而2014年录入期初数的时候调了将资产的其他应收款-借款5万(贷方),调到其他应收款_借款5万(借方),负债类也有一个其他应付款_其他从借方 调到了贷方5万,而借款后面2014年归还,现在一直就挂着10万了,这种怎么调?
本月社保缴费通知单的费用和银行扣费怎么不一样的?
老师,接手一家代理记账公司的账,2024.3月之后的银行帐户的流手就没有做,小规模装修公司,我接手之后,该补上这个流水,还是不补?
老师,我司是小规模纳税人,出租房产给个人办公,应收租金是2600,租客修理空调400块钱在租金中抵减,实收租金2200,我司账务处理跟涉税处理怎么做?
下面的也要写吗
你好,是的,需要写结转成本分录的
老师你好,我还是一名学生
你好,是针对上面的 回复有什么疑问吗?
没有,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢