你好,分配利润,借利润分配--应付股利,贷应付股利

提前分配利润,可以做分录,借应付股利,贷其他应付款吗
股东借款用未分配利润充抵,会体现在当月利润表上吗?资产负债表上怎么提现的呀? 借:利润分配——未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:其他应收款 其他应付款—代扣个税
老师,提取利润,可以直接 借:利润分配——未分配利润 贷:应付股利吗? 还是一定要这样做两笔 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——应付股利 借:利润分配——应付股利 贷:应付股利
公司给股东分红之前的财务做了借利润分配-股利分红,贷应付股利,借应付股利,贷银行存款,他没有从利润分配未分配利润过一遍,这种方法可以吗
请问老师,我这个 分红做的对吗? 股东分红做的会计分录: 1、计提分红款: 借:利润分配-应付现金股利 贷:应付现金股利 2、应付分红款: 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付现金股利 3、支付分红款时: 借:应付现金股利 贷:银行存款/现金
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
没有利润,要分钱,
你好,没有利润不能分成,
那就挂往来
你好,可以,当暂时的借款