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老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈

2026-01-12 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-12 13:52

同学,你好
转到营业外收入

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快账用户6074 追问 2026-01-12 13:53

然后缴纳所得税对吧

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齐红老师 解答 2026-01-12 13:54

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户6074 追问 2026-01-12 14:23

老师,我想问下,企业连年亏损,这个未分配利润还有80多万这个合理么,那如果企业注销是不是这个80多万怎么处理哈

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齐红老师 解答 2026-01-12 14:25

同学,你好
连年亏损,这个未分配利润还有80多万这个合理么
那说明之前盈利很高

那如果企业注销是不是这个80多万怎么处理
如果有银行存款,这个要退给股东,或者分红

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快账用户6074 追问 2026-01-12 14:26

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-01-12 14:28

不客气,祝工作顺利

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相关问题讨论
同学,你好
转到营业外收入
2026-01-12
借:应付职工薪酬-工资 贷:利润分配-未分配利润
2024-10-15
这种情况通常需要调整账目,将预付款转为费用或资产。具体操作要看公司会计政策和税法规定。建议先评估这笔款项是否能确认为费用,如果不能,可能要作为预估负债处理。最好咨询财务顾问或审计师,确保合规。
2024-10-15
 其他应付款不用会可以做为营业外收入进行账务处理
2023-07-14
现在收到的话就是借银行存款贷其他应收款。
2022-11-11
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