你好 法定代表人借公司款 年底不还的视同分红 处理 借利润分配 贷应付股利 借应付股利 贷其他应付款

其他应付款 借方余五万一年以上无法追踪怎么调平 怎么写摘要 一般其他应付都挂法人
老师好!我这里有这么个事,公司跟一个人借了2万元,还的时候,还了3万元,现在其他应付款是借方有余额,在其他应收款科目下,他还欠公司5万元,我想调整一下,把其他应付款借方余额调整出去,摘要和分录应该怎么写呢
,法人转款出去,借其他应收款,到后面一直是法人私户发工资,能不能借其他应付款 贷其他应收款。平掉这两个对应的往来吖?还有摘要怎么写合适吖?
法人和其他人的借款都只挂其他应收款,没有挂其他应付款,做完账试算平衡的时候贷方出现几十万的数,但是不想要其他应收款出现贷方,有什么比较好的方法调账处理?
老师,法人借款还款,挂账一会挂其他应收款,一会写其他应付款,这怎么调成一个科目
一般纳税人本季度收到投资款100万,可以下个季度再入账吗
公司徽行6月出纳建户,由于没有发生业务,会计总账不用设会计科目建账对吗?有业务发生总账才设科目建账可以吗
个体户工资薪金在哪报
老师 现在数电发票都有哪些?
公司徽行6月出纳建户,由于没有发生业务,会计总账不用设会计科目建账对吗?有业务发生总账才设科目建账可以吗?
请问上个月材料暂估入账,销售收入已未开票收入入账,跨越开具销售发票后,重新做一笔主营业务收入,冲销上月的主营业务收入,那结转销售成本是需要等收到材料票以后才重新入账,冲销上月暂估入账的结转成本对吗?
我们公司花了10万元,收购了一个公司,怎么做账
老师,厂房、固定资产折旧,现在还没生产,我折旧,折到制造费用去了,这个对吗
6月末的年审未按时申报会被定为非正常经营户吗?
老师算土增扣除,发票法时,不到一年,就是不发票也不让扣吗?加计不能扣,发票本事也不能扣吗?就是一分也不让扣吗