您好,有其他应付款吗这个

老师您好,我们公司是一般纳税人监理公司,给挂靠的注册监理师付款的时候借:其他应收款,贷:银行存款。然后就做成工资表往回冲了,分录是借:劳务成本-人员薪酬,贷:其他应收款。但是有些人的最后到离职就没有冲平,导致其他应收款贷方还有余额,现在我怎么将账务调整才能调平呢
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
老师好,个独企业,2022年转成查账征收时,转法人的款,当时做的都是借款,现在公司要注销,应收应付账款都平了,唯独其他应收账款-法人有100万,这个100万就怎么挂着注销,还是怎么处理,将其他应收平掉后再注销
法人和其他人的借款都只挂其他应收款,没有挂其他应付款,做完账试算平衡的时候贷方出现几十万的数,但是不想要其他应收款出现贷方,有什么比较好的方法调账处理?
试算平衡时发现其他应收款贷方挂50多万,想用其他应付款来对冲,但是必须要选择二级科目,查询发现二级科目截止目前挂账其他应收款贷方的有两个,一个是法定代表人个人挂账贷方90多万;一个是集团旗下的兄弟公司A挂账贷方有390多万。请问老师,我选择哪个来对冲比较合适?
老师,我们公司去年25年7月至今年6月可以享受小型微利企业六税两份减半征收政策,去年7月至9月的印花税就没有享受到,税局要求我们申请退税,退了有2368.3元,那我这个印花税是怎么入账,因为是跨年度,所以很纠结。
老师你好,红冲3月销售发票,4月改怎么做账
老师, 我们新加入一个个人股东,导致其他股东占比下降,这个视同股权转让嘛,需要交个税和印花税嘛,并没有实际的股权转让
老师好,企业职工医疗互助保障金职工支付的部分,在申报个税时是填写在商业健康保险一栏吗?
老师,你好,我们开发票的是A单位,付款的是B单位,这种情况,需要提供什么资料吗
老师您好, 我这边要线上办减资,怎样操作,麻烦发一下流程,谢谢。
朴老师在吗,有个问题再确认一下,谢谢
老师,我司26年1月开始每月申报个税大概55-58人左右今年超不过60人,其中1名残疾人,请问这1个残疾人够扣除吗?申报26年残保金时需不需要交残保金?
老师,因为地方要拆迁了,全部人都要搬走,公司被动要搬的 一般纳税人公司收到搬迁补偿款要怎么来做账,要交什么税
建筑劳务公司所得税税负率是多少,平常开的都是建筑劳务费,一年也没超过120万
有其他应付款这个科目
这俩科目可以对冲
如何对冲?对冲以后,以后再冲其他应收款的时候会不会容易搞错?
借 其他应付款 贷 其他应收款,这样的
就是贷方有多少其他应收款就冲多少其他应付款吗?
嗯对是这个意思的