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你好,老师。请教一下,法人往基本户里转款应该怎么做分录。这笔分录怎么写。谢谢

你好,老师。请教一下,法人往基本户里转款应该怎么做分录。这笔分录怎么写。谢谢
2020-10-16 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-16 10:11

同学你好,如果将来是要还给法人的 借,银行存款 贷,其他应付款

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快账用户5040 追问 2020-10-16 10:16

老师,这算是跟法人借款吗?咱们实操课件上讲的借款,一般都是借,库存现金的是咋回事儿

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齐红老师 解答 2020-10-16 10:20

同学你好,是的,如果转款时没有注明是投资款,一般就是借款;您说的现金是?

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快账用户5040 追问 2020-10-16 10:30

如果,法人给的是现金,就是现金借款,借,库存现金,如果法人是用银行转进来的钱,也是借款,走的是银行存款,对吧。老师,要是法人的其他应付款一直欠着不平,可以一直挂在账上吗?老师

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齐红老师 解答 2020-10-16 10:39

同学你好, 法人给的是现金,就是现金借款,借,库存现金,如果法人是用银行转进来的钱,也是借款,走的是银行存款,对吧。——是的; 老师,要是法人的其他应付款一直欠着不平,可以一直挂在账上吗?老师——一般是不超过一年的;

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快账用户5040 追问 2020-10-16 13:50

谢谢,老师,非常感谢您的解答,对我太有帮助了

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齐红老师 解答 2020-10-16 13:52

同学你好,不客气的,祝您学习愉快;

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快账用户5040 追问 2020-10-16 13:53

老师,还得请教您。我是小规模,税盘的这张抵扣联我应该怎么处理,把它放在哪里。

老师,还得请教您。我是小规模,税盘的这张抵扣联我应该怎么处理,把它放在哪里。
老师,还得请教您。我是小规模,税盘的这张抵扣联我应该怎么处理,把它放在哪里。
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齐红老师 解答 2020-10-16 14:08

同学你好 支付款项 借,管理费用一办公费 贷,银行存款 抵税时 借,应交税费一应增 贷,管理费用;

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快账用户5040 追问 2020-10-16 14:16

老师,这个是小规模企业,没有产生税费,就一直抵不了,那就一直先不用做账吗。这张发票就先一直放在一边等着抵税吗

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齐红老师 解答 2020-10-16 14:22

同学你好,这个是小规模企业,没有产生税费,就一直抵不了,那就一直先不用做账吗。这张发票就先一直放在一边等着抵税吗)——是的;

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快账用户5040 追问 2020-10-16 17:08

老师,这个是税控盘和技术维护费,是可以全额抵扣的,但是我们是小规模企业,我是想问,这联抵扣联我应该怎么处理

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齐红老师 解答 2020-10-16 17:19

同学你好,这个抵扣联与发票联一起装入凭证就可以;

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