同学你好,如果将来是要还给法人的 借,银行存款 贷,其他应付款
你好,老师。请教一下,法人往基本户里转款应该怎么做分录。这笔分录怎么写。谢谢
老师你好,公司里的基本户转到一般户,这个做往来,分录怎么做
老师,您好,我是一家小规模酒店,主要是住宿,去年有笔贷款900万放入银行,收到贷款如何做会计分录,然后转出去一笔550万,写的柜面办理受托支付,这笔怎么做会计分录,剩下的转的私人应该是法人,这笔怎么做会计分录,谢谢,3笔,请指教
老师 基本户往一般户转入的贷款利息 请问老师 分录应该怎么写呢
你好老师 想问一下公司的基本户和一般户之间的往来款分录怎么做呢?期待得到你们的回复,谢谢
北京市退休金是多少?
老师你好,我公司为制造业一般纳税人企业,收到小规模开具的农产品免税普通发票,请问可以抵扣增值税吗
去年暂估成本168000.今年汇算清缴发票回来171500,差额3500,把去年的账冲掉重新做,主营业务成本就挂着3500,但是今年还没有收入,这个报表正常吗?有没有关系?
汇算清缴的年报和第四季度报有不同,还需要更正第四季度的报表吗?
老师,请问房屋出租要交印花税吗,计税依据是怎样算
请问,A、B两个公司,A借款给B是转的承兑,B还款给A是转的现金,这个有没有问题
老师请问供应商开给我们的仓储服务,我怎么记账,
工商年报里,社保信息,怎么在电子税务局查看填写正确的数据
老师,我们公司买了一部新车,是按揭的,但是按揭还款是法定代表人私人账户去还的,不是公司公账上去还的,这可以吗?
是1000.3这个月所得税年报,发现有错,我改了12月的帐,所以我去税务把24年第四季度的报表和所得税都更正申报了。但是我24年12月计提所得税1000.1。今天更正申报1000.3。差额0.2。税务系统直接抹零了,不用补交。那种情况怎么办。我帐上更正后是1000.3。但是实际1月交的是1000.1。
老师,这算是跟法人借款吗?咱们实操课件上讲的借款,一般都是借,库存现金的是咋回事儿
同学你好,是的,如果转款时没有注明是投资款,一般就是借款;您说的现金是?
如果,法人给的是现金,就是现金借款,借,库存现金,如果法人是用银行转进来的钱,也是借款,走的是银行存款,对吧。老师,要是法人的其他应付款一直欠着不平,可以一直挂在账上吗?老师
同学你好, 法人给的是现金,就是现金借款,借,库存现金,如果法人是用银行转进来的钱,也是借款,走的是银行存款,对吧。——是的; 老师,要是法人的其他应付款一直欠着不平,可以一直挂在账上吗?老师——一般是不超过一年的;
谢谢,老师,非常感谢您的解答,对我太有帮助了
同学你好,不客气的,祝您学习愉快;
老师,还得请教您。我是小规模,税盘的这张抵扣联我应该怎么处理,把它放在哪里。
同学你好 支付款项 借,管理费用一办公费 贷,银行存款 抵税时 借,应交税费一应增 贷,管理费用;
老师,这个是小规模企业,没有产生税费,就一直抵不了,那就一直先不用做账吗。这张发票就先一直放在一边等着抵税吗
同学你好,这个是小规模企业,没有产生税费,就一直抵不了,那就一直先不用做账吗。这张发票就先一直放在一边等着抵税吗)——是的;
老师,这个是税控盘和技术维护费,是可以全额抵扣的,但是我们是小规模企业,我是想问,这联抵扣联我应该怎么处理
同学你好,这个抵扣联与发票联一起装入凭证就可以;