同学你好,如果将来是要还给法人的 借,银行存款 贷,其他应付款
你好,老师。请教一下,法人往基本户里转款应该怎么做分录。这笔分录怎么写。谢谢
老师你好,公司里的基本户转到一般户,这个做往来,分录怎么做
老师,您好,我是一家小规模酒店,主要是住宿,去年有笔贷款900万放入银行,收到贷款如何做会计分录,然后转出去一笔550万,写的柜面办理受托支付,这笔怎么做会计分录,剩下的转的私人应该是法人,这笔怎么做会计分录,谢谢,3笔,请指教
老师 基本户往一般户转入的贷款利息 请问老师 分录应该怎么写呢
你好老师 想问一下公司的基本户和一般户之间的往来款分录怎么做呢?期待得到你们的回复,谢谢
公司要注销前,固定资产科目怎样清零
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
老师,这算是跟法人借款吗?咱们实操课件上讲的借款,一般都是借,库存现金的是咋回事儿
同学你好,是的,如果转款时没有注明是投资款,一般就是借款;您说的现金是?
如果,法人给的是现金,就是现金借款,借,库存现金,如果法人是用银行转进来的钱,也是借款,走的是银行存款,对吧。老师,要是法人的其他应付款一直欠着不平,可以一直挂在账上吗?老师
同学你好, 法人给的是现金,就是现金借款,借,库存现金,如果法人是用银行转进来的钱,也是借款,走的是银行存款,对吧。——是的; 老师,要是法人的其他应付款一直欠着不平,可以一直挂在账上吗?老师——一般是不超过一年的;
谢谢,老师,非常感谢您的解答,对我太有帮助了
同学你好,不客气的,祝您学习愉快;
老师,还得请教您。我是小规模,税盘的这张抵扣联我应该怎么处理,把它放在哪里。
同学你好 支付款项 借,管理费用一办公费 贷,银行存款 抵税时 借,应交税费一应增 贷,管理费用;
老师,这个是小规模企业,没有产生税费,就一直抵不了,那就一直先不用做账吗。这张发票就先一直放在一边等着抵税吗
同学你好,这个是小规模企业,没有产生税费,就一直抵不了,那就一直先不用做账吗。这张发票就先一直放在一边等着抵税吗)——是的;
老师,这个是税控盘和技术维护费,是可以全额抵扣的,但是我们是小规模企业,我是想问,这联抵扣联我应该怎么处理
同学你好,这个抵扣联与发票联一起装入凭证就可以;