同学你好,如果将来是要还给法人的 借,银行存款 贷,其他应付款
老师,外贸企业取得港杂费发票 是免税还是6%税率的呢?
老师,公司三个月没发工资了,我是财务,目前账上也没钱,我该怎么保障自己和员工的工资呢?怎么做啊
老师麻烦指导一下 我这个外销发票根据什么金额开呀
请问一下 注销外经证是开出来反馈表就可以了吗?
审计简答题。答对是否恰当能得0.5分,还是0.25分啊
老师公司购进的新能源汽车,税法规定折旧年限是3年,那这个的残值率,还是按百分之5填写吗
老师个税是从啥时候开始必须申报的
我个人房屋出租,是不只能开给对方普票,不能开专票吧。需要交什么税种,月租金1100
我们公司和一所大学签订了研究生联合培养合作协议,我们需要打款给这所大学23万,其中13万是给研究生的津贴和奖金,这13万给我们公司开的是捐赠发票。那我入账是入到营业外支出-捐赠支出吗? 另外税务上有什么要注意的吗?
老师,我们下午茶采购,买奶茶的费用,开的是会议服务的发票,这个可以入账吗?影响大吗
老师,这算是跟法人借款吗?咱们实操课件上讲的借款,一般都是借,库存现金的是咋回事儿
同学你好,是的,如果转款时没有注明是投资款,一般就是借款;您说的现金是?
如果,法人给的是现金,就是现金借款,借,库存现金,如果法人是用银行转进来的钱,也是借款,走的是银行存款,对吧。老师,要是法人的其他应付款一直欠着不平,可以一直挂在账上吗?老师
同学你好, 法人给的是现金,就是现金借款,借,库存现金,如果法人是用银行转进来的钱,也是借款,走的是银行存款,对吧。——是的; 老师,要是法人的其他应付款一直欠着不平,可以一直挂在账上吗?老师——一般是不超过一年的;
谢谢,老师,非常感谢您的解答,对我太有帮助了
同学你好,不客气的,祝您学习愉快;
老师,还得请教您。我是小规模,税盘的这张抵扣联我应该怎么处理,把它放在哪里。
同学你好 支付款项 借,管理费用一办公费 贷,银行存款 抵税时 借,应交税费一应增 贷,管理费用;
老师,这个是小规模企业,没有产生税费,就一直抵不了,那就一直先不用做账吗。这张发票就先一直放在一边等着抵税吗
同学你好,这个是小规模企业,没有产生税费,就一直抵不了,那就一直先不用做账吗。这张发票就先一直放在一边等着抵税吗)——是的;
老师,这个是税控盘和技术维护费,是可以全额抵扣的,但是我们是小规模企业,我是想问,这联抵扣联我应该怎么处理
同学你好,这个抵扣联与发票联一起装入凭证就可以;