收到贷款: 借:银行存款 900 贷:短期借款(长期借款) 900 受托支付 借:应付账款 550 贷:银行存款550 转给法人,看款项的用途,如果法人后期会还 借:其他应收款 350 贷:银行存款 350
老师,您好,我是一家小规模酒店,主要是住宿,去年有笔贷款900万放入银行,收到贷款如何做会计分录,然后转出去一笔550万,写的柜面办理受托支付,这笔怎么做会计分录,剩下的转的私人应该是法人,这笔怎么做会计分录,谢谢,3笔,请指教
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
老师,我是常鑫运输公司的内账会计,公司一般人,2人合伙制,其中一人兼公司出纳,不做现金账。成立于去年5月份开始运营,一直没有会计,直到去年11月中旬去接手,接手后的正常运营。现在是帮他理前面的账,一大堆资料,大致理了个头序。去年5月份开始,法人熊总注册资金35万元,合伙人龚总注册资金30万元。法人熊总又出钱747500元,合伙人龚总又出线359700元。这些钱全部到了公司公账上的,前面2笔会做分录,借银行存款,贷实收资本。后两笔不会写分录?请指教?
老师,去年公司购买股金390万,我是借,长期股权投资-其他股权投资390。贷:银行存款390。今年八月收到股金分红,其中3万是红利转股,4万是红利现金。然后八月老板娘转出了4万。这个4万是没有再存回头的。请教一下老师,我应该怎么处理这笔业务?怎样出会计分录?谢谢老师
经济法没做大题,50分通过的概率大不?后面30分
员工离职了,但是放发工资时多扣了社保费。这费用应如何处理
老师问下,开一家劳务公司需要什么资料
老师老板有家公司账上有钱,现在要对公转另家账上没钱的公司用几天,过几天退回账上有钱的公司,这样操作可以吗?
老师,公司结账日25日,那么确认收入是截至到客户提货25日的都算吗?
老师,购买低值易耗品产生的现金流应怎么选?
老师第四问账面价值和计税基础的解析没看懂?谢谢
一般纳税人酒店税率是多少?
老师,我是建筑企业,预缴增值税80万,那我下个月有开票的时候,试卷缴纳的税款是销项-进项 -80万,是吗
老师。长投转为持有待售资产,处置时差额计入投资收益,没有小尾巴结转,对吗?
转法人之前都是做的其他应付款可以吗,算是往来,有进有出的经常,还有每月自动还款,这笔怎么做,借,财务费用,贷,银行存款吗
每月自动还款的利息费怎么做分录
还款的利自己费是 借:财务费用 贷:银行存款 如果还本金 借:短期借款(长期借款) 贷:银行存款
转法人之前都是挂其他应付款,经常法人有进有出,如果年末其他应付款借方有余额,有没影响查账的话
金额不要太大,如果是公转私的金额比较大,最好是让法人一年内还一次,避免 税务怀疑款项是为了规避分红产生的所得税