你好,这样也是可以的

老师,我接了上一个会计的账,固定资产明细账和总账原值相差了231000元,是一批桌椅的原值,原因是当时这个会计把这批桌椅计入到管理费用了,但是他又在固定资产明细账上记了这批桌椅的原值,但是她报资产负债报表时固定资产原值是按扣除了这批桌椅的原值后的金额报的,我该怎么记账
公司同时购买了一批电子产品,单个的金额是500,但是整批金额上万了,这个是整批做为固定资产入账吗
办公家具买了一批金额15万 是可以整体做固定资产摊销呢 还是要按单个品类金额来区分?
政府拔付资金购买一批设备,当时入账固定资产,但是这批固定资产的出租收入属于政府下的集体经济,这样怎么做账呢?入账固定资产有折旧,这个折旧入什么科目呢?
公司采购电脑配件,零零散散买了很多,而且员工分了好几批来报销,总金额有几万,这个可以直接入办公费用吗?还是要入固定资产?
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
整批入账,那怎么计提折旧呢
就整批计提折旧呀
可以不做固定资产直接入费用吗
一两万的话也可以直接费用
如果整批入固定资产的话,每月盘点不好清点数量啊
入费用就不用做为固定资产也不用折旧了吧,当物料设备管理可以吗
所以你可以自己考虑要不要直接做费用
做费用就不用折旧是吗
是的,做费用不用折旧
还有一个问题,固定资产没有发票,可以直接用收据入账吗
可以,但是不能税前扣除
那如果固定资产是收据,就不存在进项税额,这分录要怎么做
借:固定资产 贷:银行存款