你好,拿过来的发票的开票日期是10月15日的,可以入账
员工报销9月份的费用3000元,到拿过来的发票的开票日期是10月15日的,这个可以入账吗?
这个发票开票日期是2021年3月份的,备注栏是写那个金额2020年账期,是有员工拿来抵扣报销可以用吗?有影响吗?
2月份购买的办公用品,2月份也给员工报销了,3月份开了发票过来,那发票可以做到2月份的日期吗
12月收到业务员拿回来报销11月开的发票,这算是11月的费用还是12月的费用,报销单上填的日期应该是填报的日期12月份的还是发票的日期11月份?
员工报销没拿过来发票,给他报销转账了,发票后来补回来的,发票日期在下个月,我这个月做账拿下个月的发票放里面可以吗
老师,感觉今年财管不难,但是每道大题都没有做完,感觉只有客观题达到48分左右才能过,怎么办?
@董老师,你好,继续提问的,谢谢~
计提个税分录:借:应付职工薪酬——个税 贷:应交税费——应交个人所得税,支付个税分录:借:应交税费——应交个人所得税,贷:银行存款,老师,这是计提和支付个税的分录,但是我有一个问题,因为应交税费——应交个人所得税的这个科目可以平掉,那应付职工薪酬——个税,这个科目怎么在账目中平掉呢?
老师,公司申报工资个税人数超过30人,需要交残保金,我们公司申报了一百五六十个人,面临交残保金的问题。这个怎么合理规避,麻烦老师给提供个方案,具体怎么能操作落地?
如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%,解析下
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%
给员工支出去的备用金隔几个月才下账没事吧 用开的发票
老师,其他应收款和其他应付款这个科目可以对调,调成我框起来的分录吗?
老师您好,感觉老板脾气大,还看不起财务,是不是老板都是这样的
可以算在9月的费用里面吗 做在9月的帐套里可以吗
可以算在10月的费用里面
意思就是要报9月的费用 那么发票的日期不能超过9月30日是吧
对的,你的理解是正确的