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员工报销没拿过来发票,给他报销转账了,发票后来补回来的,发票日期在下个月,我这个月做账拿下个月的发票放里面可以吗

2023-01-12 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 10:43

你好,这个月先做费用,下一个月发票到了之后红冲暂估的,然后再做发票的。

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你好,这个月先做费用,下一个月发票到了之后红冲暂估的,然后再做发票的。
2023-01-12
你好,拿过来的发票的开票日期是10月15日的,可以入账
2020-10-16
这个建议你直接补,做到六月。
2023-06-06
可以的,没问题的哈
2024-08-06
借:费用(如差旅费、业务招待费等) 1000元      贷:现金/银行存款 1000元 借:现金/银行存款 700元      贷:费用(与初次报销相同的科目) 700元 借:费用(与票据内容相对应的科目) X-700元      贷:现金/银行存款 X-700元     // 如果之前的700元退款没有直接冲回原费用科目,这里还需要一个调整分录   借:费用(与初次报销相同的科目) 700元      贷:其他应付款/预收账款 700元  // 或者根据实际情况选择其他科目     // 然后将其他应付款/预收账款冲回   借:其他应付款/预收账款 700元      贷:现金/银行存款 700元
2024-05-09
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