你好 借:固定资产 增值税 贷:银行存款 10万
研发部门购买一台研发专用设备,花费十万,会计分录
企业在2014年1月1日后购进并专门用于研发活动的仪器、设备,单位价值不超过100万元的可一次性扣除,那么购买设备用于研发的金额,能否加计扣除呢?
#提问#老师研发费用的购买设备及检测的试具做会计分录怎么做?
在企业所得税前扣除的研发费? 新技术研究开发费用未形成无形资产就让当期损益19万元;购进设备一台,价值35万元;购置《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备一台,投资额60万元,购置完毕当年即投入使用。
公司用研发部门买了一台打印机,做了电子设备入账,折旧费用可以做研发费用吗?
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
请给出一般纳税人销项票未勾选的分录,以及增值税的完税证明分录。
老师这种情况怎么办?
老师你好,请问下老板付房租半年230000.不是公司名头付款,账务怎么处理?
劳务发票要交印花税么?按哪个税目?
老师好,发现一季度印花税少报1月份的买卖合同金额,现在报二季度的时候加上上季度少报的金额可以吧?如果不行的话该怎么做?
我应聘时发现企业普遍需求是编制,筹划,分析,报表附注,排查风险等,目前这些都不是我独挡一面的,我可以工编制报表,这些需求归类指向哪些知识点,学堂目前的课程,我以这些为学习放向的话,需要调整增进哪些课程。“年度预算、预算执行情况,成本核算和分析,税务筹划。编制财务制度,审内部审计。报表制作分析,财务报表。报表附注。编制收入、成本、费用等财务分析表。监控资金使用技能。税务申报年度审计工作。熟悉国家财政和税务法规,精准排查财务风险点,提供风险建议” 我情况24年取得初级,服务类企业全盘账会计做了半年,半年企业没有营收,只基本费用可以手动编报表,但是报表重分类还不会做,有时候资产负债表应收应付会出现负数。请老师给些相信指导,我很愿意结合老师建议调整
个体工商户的财务处理和报税有什么不同?
老师你好!本期增值税交10.6万元,之前有异地预交20万元,现在只抵扣5万元,本次需要交5.6万元,怎样记分录老师指导一下
那计提折旧呢,是要对应研发支出那块吗,计提折旧咋做
你好 借:研发费用---对应的RD 贷:累计折旧
RD是啥意思
你好 就是项目的意思,是缩写的
好的,谢谢
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d