同学你好 你现在先暂估就行 然后明年汇算清缴之前收到发票的时候直接在明年红冲暂估的再做蓝字分录 这样就不影响今年了

2024年1月到2024年3月25是小规模纳税人。2024年3月26日变为一般纳税人。请问2024年1月的银行手续费发票,在2024年3月31日开出给我公司的增值税专用发票,我公司可以抵扣吗?
老师,我这边是一般纳税人,公司场地是租的费用,一年26万,如果我让房东开票,是不是可以在企业所得税汇算清缴方面可以当作费用扣除?
老师,请问公司在2023年12月份账上有些费用是暂估的,在2024年5月开回来一些费用发票,是在企业所得税汇算清缴之前开进来的,开票日期是2024年也是可以税前扣除对吗?
老师,公司的一个股东在24年公司成立初期购买了4台笔记本,尚未开票,请问现在开票可以吗?24年计提了费用,25年拿到票后冲销24年的分录再重新做分录吗?所得税汇算清缴又是怎么回事?算24年还是25年?
老师,公司24年9月买了4台笔记本,尚开取得发票,12月计提了这笔钱,但因为无票不好计提折旧,如果25年汇算清缴前取得发票,这个折旧费用补提后可在汇算清缴前扣除吗?算24年?
老师您好,我们公司注册资本由1000万元减至850万元,其中占15 %的小股东退股,因为公司亏损,无需给该股东退款,账务处理需要怎么做?
老师好,请问加班工资是怎么算的呀?是基本工资除以上班天数嘛?
朴老师,我公司是电商公司,25年付给快递公司的运费(已记为费用),在26年1月-5月开的发票(完成25年企业所得税汇算清缴前),这个发票可以作为我公司25年的费用税前扣除吗?
朴老师,我公司是小规模纳税人,现在更正前三个季度的增值税和企业所得税在电子税务局就可以操作是吗?现在更正前三个季度的增值税和企业所得税不会很麻烦吧?
行政单位往电业局预存电费款1万元,因预存电费款产生20元利息用做了电费,导致收据是10020元,这笔业务会计分录都要怎么做
我们公司购进家具或者木材委托其他公司进行上色和加工,购进的家具或者木材直接送到对方公司储存,应该怎么做账?
老师我们公司营业执照显示公司设立了一个分支机构,这个对退税会有什么影响吗,分支机构要不要付租金,搞一个办公场所
老师,法人是企业股东在企业开支我,申报个税了,但没签劳动合同,这有纳税风险
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
先暂估就是先记为费用?
对的 借销售费用 贷应付账款暂估
25年已经记为费用了,26年5月前收到发票直接把发票贴在对应的凭证后,其他的什么都不用改,这样不行吗?
尽量是先原分录负数红冲暂估的 再做 借销售费用 贷应付账款 付款的时候 借应付账款 贷银行存款