你好!这样理解的,如果没有其他的科目,
请问下,做酒吧内帐流水账的,在不考虑别的情况下,未分配利润=银行余额+库存存货+预付账款+应收账款-预收账款-应付账款,这样算对吗?
老师4s店已付厂家车款 发票未收,会计分录借预付账款贷银行存款,到了一些车,借库存商品 贷预付账款—暂估预付账款 收到发票做借 预付账款—暂估预付账款,应交税费贷预付账款,这样做可以吗 都是发票未收的情况,还有公司将商品车转为试驾车的会计分录我还是不知道咋做
天明公司2022年8月31日部分账户余额(单位:元)如表所示:借方余额贷方余额账户7800库存现金158000银行存款24000其他货币资金58000原材料13000周转材料121000库存商品36800生产成本52000预付账款5000011000应收账款30000预收账款50000应付账款566900应付职工薪酬本年利润55100要求:(1)计算资产负债表中“货币资金”项目的金额。利润分配(2)计算资产负债表中“存货”项目的金额。(3)计算资产负债表中“应收账款”项目的金额。(4)计算资产负债表中“未分配利润”项目的金额。
江河公司2020年12月31日部分总分类账户及明细账户的期未余额如下:表1总分类账户余额总分类账户借方余额库存现金2000银行存款12500应应收账款4000预付账款7500在途物资4000原材料18000库存商品9000生产成本21800固定资产180000总分类账户贷方余额累计折旧50000预收账款8500利润分配16400应付账款5800表2有关明细账户余额账户借或贷金额应收账款借4000-A公司借5500-B公司货1500预收账款贷850-C公司货9000-D公司借500应付账款货5800-甲公司货6200-乙公司借400预付账款借7500--丙公司借8000-丁公司货500要求:根据以上资料,计算江河公司2020年12月31日资产负债表的下列项目。(1)货币资金=(2)应收票据及应收账款=(3)预付款项=(4)预收款项=(5)应付票据及应付账款=(6)存货=(7)未分配利润=(8)固定资产=
江河公司2020年12月31日部分总分类账户及明细账户的期未余额如下:表1总分类账户余额总分类账户借方余额库存现金2000银行存款12500应应收账款4000预付账款7500在途物资4000原材料18000库存商品9000生产成本21800固定资产180000总分类账户贷方余额累计折旧50000预收账款8500利润分配16400应付账款5800表2有关明细账户余额账户借或贷金额应收账款借4000-A公司借5500-B公司货1500预收账款贷850-C公司货9000-D公司借500应付账款货5800-甲公司货6200-乙公司借400预付账款借7500--丙公司借8000-丁公司货500要求:根据以上资料,计算江河公司2020年12月31日资产负债表的下列项目。(1)货币资金=(2)应收票据及应收账款=(3)预付款项=(4)预收款项=(5)应付票据及应付账款=(6)存货=(7)未分配利润=(8)固定资产=
销售合同签了一周后又解除了还需要缴纳印花税税吗
比如小李总工资8500 日薪是8500/26=326.92 十一期间上了6天班,有4天是法定假三薪 326.92*3=980.76 980.76*4=3923.04 326.92*2=653.84 总合计是3923.04+653.84=4576.88老师三薪是这么算的吗?
您好老师,我想问的是:保本投资收益申报了增值税,公司没有收入,那季度所得税收入那是0和增值税申报不一致,账务处理怎么弄呢
我租用的办公室,已经与房主签约合同,房主去交的 物业费 和 停车费,开成房主自己的名字了,我是否可以报销
老师你好,2018年财务制度备案时间怎么查啊,看当时是季报还是月报
麻烦问一下老师,日用杂品及调味品可以做发票项目名称开发票吗
老师好,小规模减免的2%税款怎么记账,一般发票除了金额,就是1%的税额,但现在税局报税提取出来的减征额营业外收入要和会计账对上要和会计
老师缴纳社保的分录怎么写
老师 个人销售自己种植花 茶 中药材 都需要交哪些税
23年4月-24年3月的账是在代账公司做的,24年4月接回自已做,就是现在才发现24年4月建账时含了23年的,因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的,这个要怎么处理
意思没有别的科目还有余额,这样理解是对的是吗?
你好!可以这样理解的