你好 ; 可以的。 可以这样来挂的 ; 借固定资产 - 试驾车 贷库存商品 -商品车
老师 我就是购买材料款已付货也已经到了 但发票还没开 我这样做分录1付货款,收原材料。 借预付账款,贷银行存款(付款金额)。 材料股价入库,借原材料,贷预付账款(不含税材料价格)。 收到发票,先红字冲销入库的材料价格。 再做入库的凭证,借原材料,借应交税费-增值税-进项税,贷预付账款(付款金额)。还是这样做分录2借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估 收到发票 借:预付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
公司预付了两个月的房租未收到票,可以在这个月暂估这两个月的费用吗?付款时分录:借预付账款,贷银行存款。然后再做个分录:借管理费用-暂估款 贷:预付账款这样可以吗
老师,小规模纳税人,先预付了卖家账款我是做:借:预付账款,贷:银行存款 后面收到货,但未收到发票我是做:借:库存商品,贷:应付账款一暂估款,这样做对不对吗
老师4s店已付厂家车款 发票未收,会计分录借预付账款贷银行存款,到了一些车,借库存商品 贷预付账款—暂估预付账款 收到发票做借 预付账款—暂估预付账款,应交税费贷预付账款,这样做可以吗 都是发票未收的情况,还有公司将商品车转为试驾车的会计分录我还是不知道咋做
老师,公司5月份暂估入库一批商品,借库存商品,贷应付帐款,已付款未收发票,借预付账款,贷库存现金,已经销售了,年底收到发票,该怎么做分录呢
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
这个都是发票未收到的情况
你好 ; 按照你写的来挂 ;你写还是很清楚了 。 公司将商品车转为试驾车的分录 : 借固定资产 - 试驾车 贷库存商品 -商品车
那我库存商品是填实际支付给厂家的价格,还是不含可抵扣进项税额的价格
你好 ; 是的。 自用的话不 考虑进项税的。 按 不含税成本单价 。 你库存商品 之前没有专票吗
厂家还没寄过来,向这个我们公司开给自己的机动车统一销售发票不能抵扣的吧
新能源汽车是免收购置税的那我们销售汽车还是要交销项税的吧
你好 ; 是的。这是不能抵扣的; 是的。 要缴纳增值税 和附加税。 印花税和企业所得税的
厂家开给我们的进项票抵扣销项票这个是没有问题的吧,自用的也要交销项税吗
你好; 是的。自用的话 直接计入固定资产去。 你变卖或者处置才会涉及销项税
上个星期销售一台汽车,因为我们的营销模式不一样,客户交定金是交厂家账户,客户贷款购车我们先贴息给客户,后厂家返回,借 银行存款 应收账款 贷主营业务收入 应交税费我这会计分录正确吗,我把定金和贴息都放在应收账款里面了
你好 ; 可以的。 先这样挂 报税处理
那我就不需要在添加定金和贴息的记账凭证了吧
你好; 是的。 就不做这些了
计提、折旧 、结转这些都是要自己收工录入记账凭证吗,金蝶标准版不会自动生成吗
你好; 你 金蝶可以自动生成的。 你如果系统生成不了 就选择手动录入凭证
老师还有最后一个问题就是客户交的定金是交到厂家账户,后期和厂家对账,不到公司账户,里面的钱转不出来,只能作为拷车款拷车,那我还要挂帐吗,要是挂的话,怎么挂呢,
你好 ; 意思这个款是 客户付款给厂家。但是这个厂家以后你去拿车的时候可以抵减的。 那你就得挂账的; 借 应付账款 -某厂家 贷 预收账款 - 某客户
那我上面的销售汽车的应收账款里面包括了定金的部分有影响吗,下次要是继续销售汽车我这个会计分录应该怎么做呢,
你好 ; 如果你挂了上面的分录的话。 那你就做 :借预收账款-某客户贷应收账款 - 某客户