你好,你这里是固定资产账面1000万,公允3000万,2000万调整资本公积。 资本公积 3000万是个别报表有1000万%2B刚刚调整的2000万=3000万的

请问老师,答案3中,为什么有个借固定资产贷资本公积,接下来的借资本公积3000万又是哪里来的
老师,你好,公司领导让把固定资产折旧费和装修摊销费,转入资本公积,我问过一个老师,他让我先计提,借方利润分配。贷方,资本公积。提出来的时候做借方资本公积,贷,银行存款。这种我做出来,亏损越做越大。我知道不合理,但是是内账,公司内部看。
老师你好 请问下 我们公司有合伙企业投入的资本 但是有两万的资本公积是个人打过来的 没从合伙企业打 这个我能直接转为资本公积么
老师你好!为什么固定资产累积折旧的期末余额借贷方金额越来越多,因为之前是请外账做的,现在接回来自己做,感觉这里有问题,又不知道是什么原因
企业合并取得日编制分录。若用固定资产为对价。同一控制下和非同一控制下拥有全部股权。非同一控制下,借长期股权投资,贷固定资产 资本公积。吗?固定资产的账面价值和公允价值的差额计录营业外支出还是资本公积。 如果支付对价是股本 借长期股权投资,贷股本 资本公积。 在企业合并这一章固定资产的差额就是营业外收入。 还有就是取得日时要调整被合并方的资产和负债转为公允价值而增加资本公积。但在企业合并这一章直接借资产贷负债的公允价值,没有将账面价值调整成公允价值的分录这是为什么呢?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)