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你好,8月份开的专票做了收入,但是成本发票没有来,8月份只结转了有票成本,9月份发票全部来了,在结转成本,这样可以吗

2020-10-16 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-16 17:11

你好,那样也是可以的

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快账用户7664 追问 2020-10-16 17:13

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-10-16 17:13

不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦

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你好,那样也是可以的
2020-10-16
其实你3月就可以预估成本的。现在8月结转成本就是了
2023-01-09
你好,正在回复题目
2025-10-22
需要设置劳务成本 可以的
2020-09-03
您好,外账处理需遵循收入成本配比原则和权责发生制:7-9 月申报的 6-8 月收入,应将 6 月已提前结转的成本冲回,重新结转到 7-9 月对应收入期;9 月成本需在 9 月结转(即使 9 月收入因 10 月开票延迟确认,也需先补记 9 月无票收入,再同步结转成本,10 月开票仅补充凭证),不能拖到 10-12 月,更不可以只结转部分成本;7-9 月成本少的问题,需通过调整 6 月成本归属或补充 7-9 月合规成本凭证解决,而非人为拆分成本
2025-10-21
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