你好,增值税=不含税价款*增值税预征率 附加税=增值税*附加税税率 企业所得税=不含税价款*所得税预征率 印花税=合同价款*印花税税率
一般纳税人异地预缴税款,按照简易征收方式预缴税款,会影响后续申报吗?
一般纳税人,按简易征收异地预缴工程款怎么算呢?
建筑工程简易征收异地预交税款是要按3%预交吗
施工企业异地预缴税款的分录怎么写,一般纳税人,适用简易计税3%
一般纳税人简易计征,异地预缴增值税公式则么算?谢谢!
公司减资帐务处理。需要交税吗
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机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
老师您好,现在建筑业是9%的稅率但是一般计税,异地是先预缴的2%,简易计税就不太懂了能具体的和我讲讲吗
我这边要去预缴简易征收不知道怎么算,2015的工程,结算有100万,怎么去预缴这个税款呢,我是一般纳税人
你好,增值税=不含税价款*增值税预征率附加税=增值税*附加税税率企业所得税=不含税价款*所得税预征率印花税=合同价款*印花税税率 (不管是一般计税,还是简易计税,外出经营预交税款都是这样计算啊)
我知道这个计算的方法,这个不含税的价款是按现在都税率吗?
就是这个税率不知道是多少,要去深圳预缴
你好,是的,是按现在的税率计算的
只是预征率不一样是吧
你好,预征率不同地方可能会稍微有些差异的
老师好像是3%,我就这点不太明白,现在的税率是9%,如果预缴100元的价款去,增值税=100*1.09✘0.03不知道是不是这样算的
然后一般都是异地缴纳多少,未缴纳完公司所在地在进行缴纳
你好,增值税=不含税价款*增值税预征率附加税=增值税*附加税税率企业所得税=不含税价款*所得税预征率印花税=合同价款*印花税税率 是针对这个回复有什么疑问吗?
我查到了简易征收是3%
你好,简易征收是3%,但是外出经营预交税款的时候,预征率不一定是3%的
这样啊,好复杂,我现在不知道怎么预缴
你好,是针对上面的回复还有什么疑问吗