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老师 这个分录对嘛 我要按照这个建账

老师 这个分录对嘛 我要按照这个建账
2020-10-17 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-17 15:23

你好,同学 你这个最后一个分录,你这个应收账款应该是在贷方,没有问题。是你这个第一个分录,没太看明白呀,没有借方和贷方呀。

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快账用户4366 追问 2020-10-17 15:32

第一个分录:借方:应收账款 贷方:工程结算 应交税费-待结转销项税款

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快账用户4366 追问 2020-10-17 15:32

主要是我这样子科目不平衡,不知道哪错了

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齐红老师 解答 2020-10-17 15:36

你的金额是多少的,第一个分录这里

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快账用户4366 追问 2020-10-17 15:41

应收帐款 1743746 工程结算 1740016 税 3730

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齐红老师 解答 2020-10-17 15:42

你这个金额是一样的呀,但是你这个销项税额是怎么计算的呢?计算有问题啊。

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快账用户4366 追问 2020-10-17 15:54

产值这边的税费是:65899/1.06*0.06=3730 开票这边的税费是:借:28302 贷:28302

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齐红老师 解答 2020-10-17 16:02

你是按照你开票的金额来计算这个增值税,而不是按照产值金额来计算。

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快账用户4366 追问 2020-10-17 16:04

3730是按照产值算的 底下28302是按照8月份开票金额来算的

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齐红老师 解答 2020-10-17 16:09

就是你的第一个分录的,这个增值税,按照开票金额来算,而不是按照产值来计算。

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快账用户4366 追问 2020-10-17 16:27

那老师,我这个税费是不是就是错的,不能计算,只能开具发票了计算销项税费是么。

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快账用户4366 追问 2020-10-17 16:28

确认产值的分录: 开具发票的分录 这两个分录怎么写,建筑行业这个分录的流程是怎么样的呢

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齐红老师 解答 2020-10-17 16:35

建筑行业的增值税,你就是开票的时候就要全部算增值税,而不是说按产值来计算增值税。你这个分录没有问题,就是这个增值税的计算有一点问题,你改一下就可以了。

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快账用户4366 追问 2020-10-17 17:05

那我就将产值这个税费直接去掉是么

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齐红老师 解答 2020-10-17 19:39

是的,直接将应交税费,用应收账款换算增值税处理的

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你好,同学 你这个最后一个分录,你这个应收账款应该是在贷方,没有问题。是你这个第一个分录,没太看明白呀,没有借方和贷方呀。
2020-10-17
同学,你好 这种赔偿一般不开票,可以开收据
2023-12-05
你好;  是的。 你银行账户 也得处理下的分录    
2022-01-04
您好 请问是什么性质企业
2022-04-01
同学您好,分录做的对的哈
2023-12-19
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