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请问老师,我公司小规模纳税人,这季度开票152600元,税率1%。未达起征点,我应该怎么做分录?

2020-10-17 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-17 11:17

你好 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借应交税费 -应交增值税 贷营业外收入

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快账用户3055 追问 2020-10-17 11:27

请问老师,我申报增值税时应该在哪项填销售金额

请问老师,我申报增值税时应该在哪项填销售金额
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齐红老师 解答 2020-10-17 11:29

填写10栏免税销售额 

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你好 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借应交税费 -应交增值税 贷营业外收入
2020-10-17
你好,开16万以内就好了。
2025-06-13
你好这个借应收账款贷主营业务收入应交税费,应交增值税。 然后借应交税费,应交增值税,贷营业外收入税收减免
2024-01-09
主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2023-05-24
借应交税费应交增值税 贷营业外收入,季度末把它结转到营业外收入
2023-07-17
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