您好 借:销售费用 贷:银行存款

我是一般纳税人,销售货物承担的运费是1%普票,这个运费会计分录怎么处理,谢谢
老师,我这边是一般纳税人,销售货物,合同里面还有运费,那我开具发票如何开具,运费如何在他、票上体现出来,税率是多少,谢谢
老师,对方开的运输发票免税,我是一般纳税人怎么做会计分录。谢谢
一般纳税人,我们在购进货物的时候我们公司承担运费,货物含税价格100元,不含税价97.09元,进项税额2.91元,运费30元,老师,那怎么处理这个会计分录
老师我们是一般纳税人,运费发票进项是9个点的,我们货物加上运费是往外开13个点。这样中间有4个点,我们需要自己承担吗?
老师,我想问问,我公司打算分红,我们的股东是公司,但是我公司,和控股公司都没人实缴注册已经,可以分红吗
从公司账户借款给其他公司,12月31号必要要归还吗?要是不按时归还那我们公司会面临什么风险或者需要缴纳什么税吗?
有笔10月份的账,工会经费 现在只计提了工会经费了,没有做缴纳工会经费那笔账,应该怎么办
公司请厨师做饭,按固定餐标结算费用,需要发票吗?厨房买调料是否必须有发票?
老师,我们是工程勘察服务公司,个人给我们代开的是建筑服务-其他建筑服务的发票,可以吗
老师买的新能源汽车,车购税是减免的,固定资产入账时,需要将车购税计算进去吗
老师 我们公司支律师事务所1万,票还未到,分录怎么做呢,等收到发票又怎么做?
老师,24年12月买手机开的专票,现在还可以报销吗
老师,在电子税务局接到这个通知是要怎么处理呀? 经税收大数据分析,我们发现您存在以下涉税风险: 所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额但用于支出形成费用未纳税调增:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第24行不征税收入用于支出所形成的费用0,占表105000第8行不征税收入调减金额230000比例较小,可能存在不符合条件作为不征税收入违规调减或者用于支出形成费用未足额纳税调增。 [风险点]汇算清缴风险:所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额疑似超过取得的财政资金总额:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第8行不征税收入调减金额230000,超过计入利润总额的主表其他收益0与表101010营业外收入(政府补助利得)0,可能存在取
1月报税期是15号还是18号?报25年12月
直接写运费总金额是吧
是的 直接写运费总金额