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幼儿园购买钢琴预付款1万 有发票8万已开,后期付余款7w ,怎么入帐科目怎么做

2020-10-17 20:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-17 20:20

借预付账款/应付账款/其他应付款 1万 贷银行,这个发票做借固定资产8万 贷预付账款/应付账款/其他应付款  ,后面付余款做借预付账款/应付账款/其他应付款  7w 贷银行

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快账用户8500 追问 2020-10-17 20:23

幼儿园老师出差的费用 做什么科目啊 管理费用 还是主成本

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快账用户8500 追问 2020-10-17 20:33

室外布线属于什么费用?管理费用的啥

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齐红老师 解答 2020-10-17 21:33

这个可以做主营业务成本,管理费用办公费可以挂这个

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借预付账款/应付账款/其他应付款 1万 贷银行,这个发票做借固定资产8万 贷预付账款/应付账款/其他应付款  ,后面付余款做借预付账款/应付账款/其他应付款  7w 贷银行
2020-10-17
你好 8月先做 借管理费用-办公费贷银行存款。 9月收到发票 与你8月做账金额一致的情况下 把发票直接附凭证后面去。
2020-10-16
你好,需要退回发票给对方,让对方按8万开具发票过来入账才是的。
2023-08-04
你好,第1个你没有支付,也没有收到这个拨款,不需要做。还有第一个分录不平。
2024-12-02
同学你好 是经营租赁的吗
2021-07-05
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