同学你好,必须申报,如果盈利要交,亏损不交,成本费用可以抵扣的。

业务招待费是企业为生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。它是企业生产经营中所发生的实实在在、必需的费用支出,是企业进行正常经营活动必需的一项成本费用。它属于个人消费,所以业务招待费进项税是不可以抵扣的。 老师,这句话不理解,为什么前面说业务招待费是生产经营成本,后面又说是个人消费呢?
老师,想咨询一下,个人独资企业是查证征收的生产经营所得税是必须要交的吗?有成本费用来也是可以抵扣的呢?
老师我想咨询一下,个人独资企业的生产经营部分的个人所得税是5月31日之前完成就行吗?
查账征收的个人独资企业,并且是小规模纳税人,算经营所得时,费用可以全部扣除吗?会不会像有限公司那样,比如各项费用有一定的扣除比例,这种查账征收的个人独资企业涉及吗?
老师好,查账征收的个人独资企业在报生产经营所得税的时候有个成本费用,是按照这两个数据相加吗?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
请问成本费用哪些可以用呢?是必须像一般纳税人一样取得相对应的发票吗?
同学你好,比如采购的材料,商品,支付的劳务,服务,必须取得合法票据,才可以抵扣的。