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老师请帮我看看我写两张发票怎么做分录?

老师请帮我看看我写两张发票怎么做分录?
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2020-10-18 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-18 10:36

你好 主营是销售这个的吗

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快账用户2885 追问 2020-10-18 11:00

老师,是这两张发票,我是做水电安装维修的

老师,是这两张发票,我是做水电安装维修的
老师,是这两张发票,我是做水电安装维修的
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齐红老师 解答 2020-10-18 11:02

借库存商品贷银行存款 借银行存款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品,银行存款

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快账用户2885 追问 2020-10-18 11:02

上面那张是我在小店买的,别人没给发票我,我给别人做水电安装维修时加进去的材料,做完了别人要我开了这两张发票

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齐红老师 解答 2020-10-18 11:03

借库存商品贷银行存款 借银行存款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品,应付职工薪酬

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快账用户2885 追问 2020-10-18 11:08

老师,这些东西买回来没有票,不知道成本是多少?下面那个应付职工薪酬的数据写哪个数据?

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齐红老师 解答 2020-10-18 11:20

购入价格就是成本 支付的知道吧 针对这个维修费的工时

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快账用户2885 追问 2020-10-18 11:29

成本票后期需要补起来吗?工时是随自己写的吗,需要付什么凭证吗?

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齐红老师 解答 2020-10-18 11:32

没有发票也可以做 汇算清缴调增不允许抵扣 自己写的工时表

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相关问题讨论
你好 主营是销售这个的吗
2020-10-18
1、缴纳社保时 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 2、计提时 借:管理费用-社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 3、发放工资时 借:应付职工薪酬-工资(应发数) 贷: 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分)库存现金(实发数) 稳岗补贴 借:银⾏存款 贷:其他收益/营业外收⼊
2022-10-21
你好 社保退费 的是 之前怎么做缴纳社保 现在就怎么冲销 不计入营业外
2022-10-22
借生产成本A6000 生产成本B5000 管理费用3000 销售费用2000 贷原材料16000 借应收账款100*400*(1%2B13%) 贷主营业务收入100*400 应交税费-应交增值税-销项税100*400*13%
2022-12-30
你好!是可以入账的。是停车费吗?
2020-10-02
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