你好 找逾期申报你看下允许你们补申报不 我这边申报不了得去税务局
老师,法人有一家个体户核定征收的,又新开了一家小规模公司一直零申报,8月工资薪金忘记零申报逾期了,10月3号已经补申报工资薪金,进入电子税务局显示ITS申报是什么意思?违法处理点击了没反应,是漏了什么步骤吗?
8月份到现在都有发工资,但是公司做个税申报的时候只申报了一个人其它人都没有申报个税,每个员工都是每个月的工资都没有超过5000元的,现在能不能在申报11月份个税的时候把之前没有申报个税的人员补在11月份的工资一起累计申报个税?去大厅把每个月都补上?要扣逾期申报的费用吗?
请问一下老师今年企业所得税季报逾期了,在电子税务局逾期申报成功后还需要什么要处理的吗?企业所得税逾期申报可以在网上补报有用吗?还是说必须去大厅?现在情况是已经在网上补报成功了还需要去大厅干啥呀?在申报成功后系统弹出3日内去税务机关接受违法违章行为处理是什么情况?
2018年8月签订一份租赁合同5年期的到2023年8月31日到期 ,发现这份租赁合同没有报印花税,如果现在要报印花税,可以再这个月申报吗?还是要去税局补2018年8月的申报?
老师好!公司上月房产税申报的是0,应该申报300,最晚是上月19号申报,现在逾期需要补缴税款,申报表在电子税务局上做更正可以吗?然后再补缴税款
您好老师,我们是建筑公司,有挂靠,然后现在资产大于5000万,企业所得税是25的税率缴税了,然后收2个点的管理费。我自己算的扣的税点下来在5点多➕2管理费,7点多,增值税税负率1.45左右,所得税税负率0.8左右,而且还是个异地项目,我算的时候就是应交➖预交➕管理费=扣下来的钱,老板说7个点下来太多了,让我企业所得税按照1个点算,挂靠方的进项能底所有销,人工成本是直接坐到我们账里的,不开发票,这种怎么计算
老师,我想问就是在填写资产负债表的时候,然后应交税费的科目,它的余额是负数。这里面有一部分是待认证的,我把那个待认证的是不是填写在就是其他流动资产项目列式? 我要是这样列式的话,我的未分配利润期末减免出的就不等于本月的那个净利润了,这个报表关系不对。我这样填着合适吗
我们工资都是把上个月工资放在下个月发放计提的,现在要怎么调整过来?
转账支票正面的收款人为单位,如果支票正面的收款单位到银行办理转账,是否需要在支票背面背书人签章处加盖收款人预留印鉴
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊