同学你好! 计算步骤如下: (1) 采用信用条件前: 还账损失= 2000000* 2%=40000 应收账款占用资金的应计利息(即机会成本) =应收账款平均余额×变动成本率×资本成本=2000000/(360/6)*75%*10%=25000 (2)采用信用条件后 还账损失=2300000*1%=230000 应收账款占用资金的应计利息(即机会成本) =2300000/{360/(60%*10%2B40%*30)} *75%*10%=8625 (3)采用信用条件后现金折扣成本=2300000*60%*2%=27600 (4)采用信用条件前净收益=2000000*(1-75%)-100000-25000-40000=335000 采用信用条件后净收益=2300000*(1-75%)-100000-8625-23000-27600=415775 所以可以采用新的信用条件。

某企业生产甲产品,固定成本为100000元,变动成本率为75%。当该企业不对客户提供现金折扣时,该产品的年销售收入为2000000元,应收账款的平均收账期为60天,坏账损失率为2%。现考虑是否给客户提供信用条件“2/10,n/40”。估计采用这一新的信用条件后,销售将增加15%,有60%的客户将在折扣期内付款,另外40%的客户的平均收现期为40天,坏账损失率降为1%。该企业的生产能力有剩余,其资金成本为10%。要求:原信用条件的信用成本前收益原信用条件的信用成本原信用条件的信用成本后收益改变信用条件后的信用成本前收益改变信用条件后的信用成本改变信用条件后的信用成本后收益确定该企业是否应采用新的信用条件。
某企业生产甲产品,固定成本为100000元,变动成本率为75%。当该企业不对客户提供现金折扣时,该产品的年销售收入为2000000元,应收账款的平均收账期为60天,坏账损失率为2%。现考虑是否给客户提供信用条件“2/10,n/40”。估计采用这一新的信用条件后,销售将增加15%,有60%的客户将在折扣期内付款,另外40%的客户的平均收现期为40天,坏账损失率降为1%。该企业的生产能力有剩余,其资金成本为10%。要求:原信用条件的信用成本前收益原信用条件的信用成本原信用条件的信用成本后收益改变信用条件后的信用成本前收益改变信用条件后的信用成本改变信用条件后的信用成本后收益确定该企业是否应采用新的信用条件。
某企业生产甲产品,固定成本为100000元,变动成本率为75%。当该企业不对客户提供现金折扣时,该产品的年销售收入为2000000元,应收账款的平均收账期为60天,坏账损失率为2%。现考虑是否给客户提供信用条件“2/10,n/40”。估计采用这一新的信用条件后,销售将增加15%,有60%的客户将在折扣期内付款,另外40%的客户的平均收现期为40天,坏账损失率降为1%。该企业的生产能力有剩余,其资金成本为10%。要求:1.原信用条件的信用成本前收益2.原信用条件的信用成本3.原信用条件的信用成本后收益4.改变信用条件后的信用成本前收益5.改变信用条件后的信用成本6.改变信用条件后的信用成本后收益7.确定该企业是否应采用新的信用条件。
某企业生产甲产品,固定成本为100000元,变动成本率为75%。当该企业不对客户提供现金折扣时,该产品的年销售收入为2000 000元,应收账款的平均收账期为60天,坏账损失率为2%。现考虑是否给客户提供信用条件“2/10,n/40”。估计采用这一新的信用条件后,销售将增加15%,有60%的客户将在折扣期内付款,另外40%的客户的平均收现期为40天,坏账损失率降为1%。该企业的生产能力有剩余,其资金成本为10%。要求: 1)原信用条件的信用成本前收益 2)原信用条件的信用成本 3)原信用条件的信用成本后收益 4)改变信用条件后的信用成本前收益 5)改变信用条件后的信用成本 6)改变信用条件后的信用成本后收益 7)确定该企业是否应采用新的信用条件。 这是一道财务管理题,请帮我写出过程和答案
A企业生产甲产品固定成本总额为100000元,变动成本率为75%,当该企业考虑给客户供信用条件为“2/10,n/30”,估计采用这一新的信用条件后,销售将由2000000元增加15%,有60%的客户将在折扣期内付款,另外40%的客户平均收现期为40天,坏账损失率为1%,该企业的生产能力有剩余,资金成本率为10%。销售毛利为()
更正以前年度个税,补交的个税,记录到什么科目?
交个税公司承担怎么入账会计分录怎么写
老师,请问一下我们帮客户缴纳税费,借 应交税费进口增值税 贷银行存款 客户转给我们老板。但是老板也没转进公户,直接用公户的钱付款啊。现在我要怎么做分录平这个进口增值税啊?
老师,老板有好几家公司,也在好几家公司担任法人,我的这家贷款了好几百万,扣除大额利息和其他支出,每个月都亏损,亏损越来越多,我想喊法人把他的工资和社保转到别的公司缴纳社保,这样我可以慢慢盈利,但是我的公司就没有人领工资了,怎么处理啊?
你好老师,我们公司11月份补缴了我们的社保,因为我们广东省11月份收到通知要补七到10月份的社保基数的差额部分,那我们现在补的那个差额部分怎么做账呢?
老师,您好,我现在出租住房,年租金45万,我算下交多少税?这个怎么计算,这边房产税是免征的
2022年开的一张发票,对方认证了,现在冲红需要对方把发票退回吗?
老师请问一下,分公司是不是要重新税务登记。要怎么才能关联到总公司。
老师,你好,请问收到员工报销的8万,是别人代支付的,后面又收到社保局的待遇款2万,写两笔我怎么做账才可以平啊
请问老师,法人股东股权转让提交股权转让资料给税务局审核,在电子税务局平台是以企业业务登入还是以自然人业务登入?自然人谢谢!!!