正常 在30栏填写和25栏一样的就可以

老师在哪里更改月报为季报呢?备案制度已经更改了的现在进电子税务局申报报报表的时候还是显示为月报
老师好,我第一次填写增值税报表。6月的时候开票的,然后七月做了申报。到这个月我接手,因为我没有填写过,想问下,为什么做7月申报的时候还会有6月那笔税费显示在“期初未交税款”里面啊,上个月就已经交过了呀
老师你好,我申报7月份印花税的时候,所属期是7月1号至9月30号,8月份申报的时候已经申报成功。现在采集8月份的印花税,显示“本属期已做过改税种的采集,如需更正需要通过更正采集处理”。我现在要更正上月的财产和行为税申报表吗?还是有其他的方法呢?
老师,我8月份进行退税缴回操作,并已扣款,但8月申报表附表二的22栏未显示负数,是什么原因?是在下月申报时才有显示吗
请问我在9月份已经预交了8月份未开发票的税额,然后这个月申报表(增值税纳税申报表)应该怎么填写申报啊?现在主表上自动显示应该缴纳的税额,应该怎么填写避免重复缴税?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,我手动填完就行了是吧 实际上有税款每个月都交了的 我7月和8月申报的时候都没太注意这个问题 今天报9月的时候才发现的
你好 是的 可以手动填写的
老师,那我7月和8月申报表都显示未缴,没关系的吧。我现在报9月的时候改了 。在30栏填写和25栏一样的
还能修改可以去修改不修改就那样
老师,7月8月都已经申报了 改不了了吧 我刚想去改,改不了填不了数据
去税务局那边可以修改的,但是你系统上修改不过来。
好吧,那如果不修改也是没关系的吧?反正税局也能查到扣税款信息吧
是的 可以不用修改的
好的,老师,那就不用管了。以后申报的时候我注意就行了,一定要填上
你好 是的 可以这么做的