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以前开的发票,隔月作废了,要怎么做账

2020-10-18 22:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-18 23:00

同学你好 作废以后还要开吗

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快账用户9177 追问 2020-10-18 23:04

有什么不同么?

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齐红老师 解答 2020-10-18 23:05

如果作废以后要重开并且金额不变的话,就不用做会计分录了,因为票和账是独立的。

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快账用户9177 追问 2020-10-18 23:06

这样跨月了 ,可以么?

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快账用户9177 追问 2020-10-18 23:06

如果不开,怎么入账

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齐红老师 解答 2020-10-19 08:33

这样跨月了 ,可以 不开的话,冲收入,冲成本,负数登记 借:主营业务成本(负数) 贷:库存商品(负数) 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费-应交增值税-销项税额(负数)

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同学你好 作废以后还要开吗
2020-10-18
作废的发票不需要入账,只需要写你开的正确的发票
2020-12-30
你好 跨月了 发票管理→发票开具管理→发票填开→普通发票填开,会弹出“发票号码确认的窗口,确认后就打开发票填开的界面 选择红字
2020-04-03
需要的 正常做收入的
2020-08-02
跨月了,不能作废,只能红冲。 做原来负数的分录。
2022-12-01
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