您好,不需要的,但您为了核对每一张发票入账也没关系

老师,作废了再开一张正数的当月,作废的发票不需要做负数分录,正数发票需要入账对吧,如果是跨月开错就要做发票负数,然后再开一张正数,正数负数发票就都需要入账对吧
您好我想请问因为跨月了不能将发票作废,要开具负数发票,然后我要重新开具发票需要将开出来的负数发票作废吗?
老师跨月的发票作废需要负数开具吗,没法作废了
当月的发票,开错了要重开,本来应该作废的,结果开了张销项负数,还需要作废么。
本月开的发票,本月作废,开了负数发票,需要做账么
老师你好,自然人股转法人股,净资产总额在60万,其中包含其他股东的出资额45万,注册资本是100万,要转让的股东认缴10万,但是他并没有实缴,像这种情况,转让价格该怎么填?
老师。请问一下2024年1月缴纳2023年10-12月增值税,发现23年增值税已经结转到营业外收入了,再2025年还能直接 调整 借利润分配未分配利润 贷应交税费应交增值税 应交税费城市维护建设税那?还是要怎么补计提这个分录啊
个税已缴税,如果更正的话影响税款吗
想咨询下,关于企业收到农产品自产自销发票,加工为13%税率货物,目前是否能在领用阶段继续加抵1%增值税?
员工专项附加扣除3月份提交的。1.我可以更新后更正1、2月份的综合申报吗,他的专项扣除会更新到前面2个月份当中吗? 2.如果我不更正之前的月份。那我可以后面的月份把他前面2月没扣的专项附加累计全部放在第三个月里面吗?
我们给甲方开票65万,23年开的,现在给我们付80%,剩余的部分不付了,让我们写自愿放弃20%得协议,这个账怎么平?需要放什么原始凭证?
做凭证时候,银行流水总明细应该附在哪里?
老师,费用化的研发产品的原材料进项税发票可以正常抵扣吗? 可以加计扣除的
老师好,想问下,2024年我们开出去的发票,领导说要重开,合理吗?我重开会有啥风险吗
老师三方协议的所有批扣和所有非批扣有什么区别