你好 1. 这个破损重新发的话。 你就需要发出去做 正常的收入。 后面退回破损的产品 你需要做报废处理的。 2. 送领导视同销售:借销售费用贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
老师,我是在一家名宿酒店当会计,现在是筹建过程中,这个月要试运行,之前会计都没有做账,只是做了一下手工账,我从7月份开始启动金蝶软件,现在想问下各科目如何使用 1.采购合同,分次付款,货到付款 该如何做账,计入到什么科目 2.没有合同的,直接用到工地上面的,又如何做账了 这些都没有发票,如果后期有发票怎么处理,合同价格需要计入到哪里,去体现一下 还有就是现金支付,是不同的老板支付,后期他们会走报销,你说这个又计入到哪个科目呀
#提问#老师我新接了一家销售瓷砖的店,他要做账,比如说他销售出去一单付了多少定金,然后发货,运费之类的,这个我要怎么把科目添加然后后期好算哪单赚了多少钱?总的收入又是多少尼?
#提问#老师请问下,销售产品的时候运输中破损了从新发的这个货要做到哪个科目里?还有送领导这个又要放哪个科目?
请问一下老师,员工叫货拉拉拉暂且不需要的一些资料等东西去仓库收放,产生的这个运输费和他从仓库会公司的的士费应该做到那个费用科目,子科目应该放在那里
老师好,请问我们公司季度申报一次增值税。1月份个税手续费做账了销项,是不是在3月份申报的时候申报?又因为没有其他收入,所以按照小规模季度30万不交税,到时候也不会实缴这个钱?那这个月做的应交税费这个科目,3月份放到哪里?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
破损的直接补发了,就没有退回来,
还有就是视同销售的话,有收入了,可没款收呀!
你好 那你就做报废处理下。 借待处理财产损益 贷库存商品 借营业外支出贷待处理财产损益 正常补发的正常做