你好; 那你要开什么发票出去; 产品发票吗 ? 那不能开; 这样会虚开的
老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
老师,我是小白,我想问下,我们是做制造加工的,前期的材料都是计入制造费用-机物料消耗,做完后直接交付的,收到钱后直接结转生产成本,没有入库,没有库存商品,但是现在对方要我们开发票开工具,那我没有库存商品,我到时候直接从生产成本里结转到主营业务成本可以吗
我想请教个问题:就是我们公司是新成立1年的公司,公司现在还没有生产,但是在车间还是会发生一些购买原材料、直接人工、制造费用等。请问下这些费用在没有生产之前我都转入生产成本吗?等量产之后,分月摊入产成品吗?
老师,我想请问下,就是我们公司这个月开始生产的,但是产成品还没有完工,再生产期间,发生的材料,员工工资,社保,还有车间发生的一切我全部归集好了。现在全部归集在“生产成本二级科目,直接材料,直接人工,制造费用”下面。这个月我们还开了发票82的发票。那我这个销售成本怎么算呢?生产成本需要结转吗?
老师,我想问下,我们是新成立的公司,生产制造业的,目前接了一个单子,要开发票,但是我们的货还没有生产出来,还没达到完工产品成都。那这发票能开出去吗?那我这个销售成本又如何计算呢?
广告费可以结转以后年度扣除吗
老师,公司一般纳税人,计划成本下,计划采购1000元的原材料,实际用了1200元,我想知道这些数据是含税还是不含税的
老师 我收到一张体检费发票 写的是免税 是为什么呢
3月份的工资少计提了,4月份如何做账?
老师,进项税额转出月末结转,是先转入应交税费——应交增值税(转出未交增值税),还是直接转入未交增值税?
我们是研发企业,氟比洛芬贴膏三方协议约定赔我们合同违约金350万,没有退到账上,用于抵扣氟比洛芬受理阶段105万,取得披件阶段费用105万,剩余140万用于抵扣DB009第四阶段研发费,分录怎么做,对方要开研发费的票给我们吗
公司生产储罐翻新入什么费用
要办理进出口退税 要进哪个网址申报? 同时需要哪些资料?
有几个问题老师,我们是小规模企业,做赛事课程培训的,1.去年有个人给我们公户打款,今年五月让我们给他开发票,发给我一个公司的的开票信息,能开吗?假如个人和公司不是一家的,能开吗?如果个人是这个公司的能开吗?个人给我们打款,我们却给公司开票,我们的业务流合同流资金流发票流会不会有问题?2.我们做赛事课程服务的,开票类目开现代服务*赛事服务可以吗?,3.还有我们老板说让我们部分没开的预收款做无票收入了怎么做呢?会计分录怎么做?什么情况做无票收入?无票收入缴纳增值税吗?
我们是制造业,老板非要我把管理人员的工资全都记到生产成本里去,我该怎么和老板说。
开的是我们销售出去的发票。目前生产已经处于半成品状态,还没有全部完工。那这发票能提前开吗?
你好; 不能提前去开哦 ; 你 货物销售也不会是半成品的; 到时你成本没法结转的
有相关的材料耗用,有人工的耗用,有水电费的耗用,我全部通过制造费用科目归集到生产成本科目下。那等完工后,我根据完工的数量,来分摊这个生产成本,比如完工数量是100台,我生产成本是500万,那我每一台就是产品的成本,是这样算吗?
你好; 对的; 按照这个来 计算 单位成品的
我车间所耗用的一切,全部通过“制造费用”来归集的,然后再把“制造费用“科目下的所有数据全部结转到了“生产成本-制造费用”这个科目,现在"生产成本"二级科目有:直接材料,直接人工和制造费用,合计金额65万,那如果完工100台,那我单台的成本就是65/100台,是这样算单位成本吧。然后我销售出去50台,然后再用单位成本*数量50台,就是我的销售成本,对吗?流程有错吗?老师。
你好; 对的; 就这样走 ; 注意下 单品生产的话; 到时归集到单位成本 即可