你好; 那你要开什么发票出去; 产品发票吗 ? 那不能开; 这样会虚开的

你好,老师,请问一下,我们是生产沥青混凝土的,我们一般前半年都没有生产,那前半年我们工资都正常发给工人,那这部分制造费用是月末结转到主营业务成本还是等下半年有开票收入了,再结转主营业务成本
我想请教个问题:就是我们公司是新成立1年的公司,公司现在还没有生产,但是在车间还是会发生一些购买原材料、直接人工、制造费用等。请问下这些费用在没有生产之前我都转入生产成本吗?等量产之后,分月摊入产成品吗?
老师,我是临时接手工厂账目的,厂子是新办企业,属于制造业的小微企业,目前我手上的账目材料只有各种费用支出和部分材料的进仓单子,这些我都生成凭证了,公司之前的仓管没有盘点库存,产品还没有卖出去,但是已经开始生产产品了,那接下来该怎么处理后续账目呀?谢谢老师
老师,我想请问下,就是我们公司这个月开始生产的,但是产成品还没有完工,再生产期间,发生的材料,员工工资,社保,还有车间发生的一切我全部归集好了。现在全部归集在“生产成本二级科目,直接材料,直接人工,制造费用”下面。这个月我们还开了发票82的发票。那我这个销售成本怎么算呢?生产成本需要结转吗?
老师,我想问下,我们是新成立的公司,生产制造业的,目前接了一个单子,要开发票,但是我们的货还没有生产出来,还没达到完工产品成都。那这发票能开出去吗?那我这个销售成本又如何计算呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
开的是我们销售出去的发票。目前生产已经处于半成品状态,还没有全部完工。那这发票能提前开吗?
你好; 不能提前去开哦 ; 你 货物销售也不会是半成品的; 到时你成本没法结转的
有相关的材料耗用,有人工的耗用,有水电费的耗用,我全部通过制造费用科目归集到生产成本科目下。那等完工后,我根据完工的数量,来分摊这个生产成本,比如完工数量是100台,我生产成本是500万,那我每一台就是产品的成本,是这样算吗?
你好; 对的; 按照这个来 计算 单位成品的
我车间所耗用的一切,全部通过“制造费用”来归集的,然后再把“制造费用“科目下的所有数据全部结转到了“生产成本-制造费用”这个科目,现在"生产成本"二级科目有:直接材料,直接人工和制造费用,合计金额65万,那如果完工100台,那我单台的成本就是65/100台,是这样算单位成本吧。然后我销售出去50台,然后再用单位成本*数量50台,就是我的销售成本,对吗?流程有错吗?老师。
你好; 对的; 就这样走 ; 注意下 单品生产的话; 到时归集到单位成本 即可