咨询
Q

老师早,我们去年11月份开了一张发票,税额1700,后来12月份红冲了,我现在的问题是, 1:我12月没有考虑到红冲的发票,转增值税的时候,比如我12月开票总计税额是10000元,我分录是借:应交税费-转出未交增值税10000,贷:应交税费-未交增值税10000,但是26年1月缴费的时候是借应交税费-未交增值税8300,贷银行存款8300,我现在才发现这个问题,导致账面挂账1700,这个1700我是红字一下吗?摘要写啥呢? 红字就借:应交税费-转出未交增值税1700(红字),贷:应交税费-未交增值税1700(红字)

2026-04-23 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-23 08:48

分录: 借:应交税费 — 转出未交增值税 -1700 贷:应交税费 — 未交增值税 -1700 摘要 冲销上月多结转红冲发票增值税

头像
快账用户8374 追问 2026-04-23 08:49

这个是上年的了吧,能叫上月吗? 不过这个应交税费一借一贷也不影响科目

头像
齐红老师 解答 2026-04-23 08:50

我以为你要在12月做呢

头像
齐红老师 解答 2026-04-23 08:50

你在这个月做也是上面的分录 摘要写冲销上年

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
分录: 借:应交税费 — 转出未交增值税 -1700 贷:应交税费 — 未交增值税 -1700 摘要 冲销上月多结转红冲发票增值税
2026-04-23
1 月分录没问题,符合销项大于进项时的结转规范; “转出未交增值税” 年末结转至 “未交增值税” 即可,“未交增值税” 缴纳时借 “未交增值税” 冲减贷方余额; 2 月冲销需做红字销项分录,还需借 “未交增值税”、贷 “转出多交增值税” 调整未交增值税; 3 月:①缴 1 月增值税:借 “未交增值税 3137.92” 贷 “银行存款”;②缴附加税:借 “税金及附加 600.32” 贷 “银行存款”;③3 月留抵无需额外结转。
2025-09-25
不对 第二个分录不对,进项不能红字,要写贷进项转出 第四个也不对
2023-07-13
您好,未交转出要10000的。
2022-01-15
你好; 你先说你的进项税 和销项税分别是多少金额;  之前是否有留底进项税这些; 这样好判断;   
2022-11-03
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×