您好,借应交税费未交增值税0.01贷应交税费应交增值税0.01

老师,应交税费—应交增值税有一个—0.01怎样调整
应交税费(应交增值税)贷方还有-0.01但是我税务系统上已经没有留底进项了 我这个怎么把这个-0.01调成0,怎么调呀?
老师,“应交税费-未交增值税”这个科目以前年度设置成“应交税费-应交增值税-未交增值税”,现在要怎样调整好?
应交税费—未交增值税 贷方0.01 但实际不用缴 调整分录怎么写
老师未交增值税的0.01,应该调整到哪个科目?
老师您好!请问一下,在代理记账公司上班,客户公司的工资一直都没有发挂账上,然后我现在是直接带法人头上,没有经过现金过度的,这样子做可以吗?
老师,增值税附加税企业所得税贷方有余额,怎么调整,实际没有这个了
老师,长期借款240万,每月还13万要还36个月,每月还款13万中15813为租息开普票,这个分录怎么做呢
老师,小规模企业刚刚拿了营业执照,这边需要做什么
老师,小规模企业刚刚拿了营业执照,这边需要做什么
请问老师录用退役军人需要什么条件可以减免增值税呢?
老师,请问,本年利润借方余额是15331,怎么样结转呢?搞个分录跟金额,谢谢
老师晚上好,我们公司是园林绿化工程有限公司,老板给我一个结清证明单,里边内容是对方公司欠我们公司欠款10万,然后协商完后用对方公司用现金付10万,已结清了,老师我收到这样的结清证明单我应该怎么做账呀?
老师公司900万收入12.31日前的采购有200万,增值税按700万交,请问所得税的话1月分进来的票能作为成本抵扣吗
老师,交流干部租车位及物业费怎么做账?
这个是因为我多计提了0.01造成的吗
您好,也可能是多缴纳了0.01