您好,借应交税费未交增值税0.01贷应交税费应交增值税0.01
老师,应交税费—应交增值税有一个—0.01怎样调整
应交税费(应交增值税)贷方还有-0.01但是我税务系统上已经没有留底进项了 我这个怎么把这个-0.01调成0,怎么调呀?
老师,“应交税费-未交增值税”这个科目以前年度设置成“应交税费-应交增值税-未交增值税”,现在要怎样调整好?
应交税费—未交增值税 贷方0.01 但实际不用缴 调整分录怎么写
老师未交增值税的0.01,应该调整到哪个科目?
老师好!我公司新买一台油电混合车,车款151800,厂补8000,实际车款是143800,车贷12万,付首付款是151800-120000=31800,付新车上牌等费用是1610,请问老师这笔分录怎么做?谢谢!
跨月冲红发票 9月重新开出,10月会进项税额转出吗,具体步骤怎么申报
请问购买积分卡送客户怎么入账
业务招待费扣除标准是发生额的百分之60或收入的千分之5熟低计量是吧
跨月冲红发票 税务上怎么提现
请问一下老师,1.产假工资怎么算,2.生育津贴什么时候可以申请
老师,请问公司轿车时间长了报废处理,会计核鼻分录?需要哪些资料?
宋生老师你在吗 咨询个问题
如果车辆经销商A公司,将车卖给中间商B公司11万,B公司又将车卖给C公司(最终客户)13W,最后是按照最终价格13万来计算购置税的吗,经销商待办的车辆购置税发票纳税人是C公司么
请问子公司与母公司之间的借款往来如何做合并报表抵消分录
这个是因为我多计提了0.01造成的吗
您好,也可能是多缴纳了0.01