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应交税费(应交增值税)贷方还有-0.01但是我税务系统上已经没有留底进项了 我这个怎么把这个-0.01调成0,怎么调呀?

2022-05-16 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-16 11:49

借:营业外支出 0.01 贷:应交税费(应交增值税) 0.01

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快账用户9855 追问 2022-05-16 12:02

可以直接做相反分录不?老师

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快账用户9855 追问 2022-05-16 12:03

这个0.01只是上个会计多记了

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快账用户9855 追问 2022-05-16 12:03

他无中生有的0.01计入营业外支出感觉怪怪的

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齐红老师 解答 2022-05-16 15:25

可以直接做相反分录

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相关问题讨论
借:营业外支出 0.01 贷:应交税费(应交增值税) 0.01
2022-05-16
你好 ;      你当月预缴当月的就会做已交税金科目的 ;现在月末结转 到为未交增值税借方去 ;为啥写负数  去红冲了 在结转  
2021-11-09
借业税金及附加,贷应交税费,城建税0.01。
2023-02-07
可以 什么原因有差异
2021-05-27
借销项 未交增值税 贷进项, 然后你的未交增值税余额就是这个这个月和上一个月的合计。
2024-04-04
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