借:营业外支出 0.01 贷:应交税费(应交增值税) 0.01
老师您好,请问一下,上个月有进项留底,本来这个月是要交税的,还计提了,但是因为留底多于销项,这个分录怎么做啊?我知道是 借:应交税费-未交增值税 贷方是什么啊
应交税费(应交增值税)贷方还有-0.01但是我税务系统上已经没有留底进项了 我这个怎么把这个-0.01调成0,怎么调呀?
师我是2022年12月底的时候留底增值税额181.84元,结转2021年增值税-未交增值税借方余额是181.84元, 然后2022年有进项税我们往外开出发票后又留底4606.82元,这个4606.82元留底增值税已经退回,但是账上应交税费-未交增值税借方还是有余额怎么办呢
老师,科目余额表应交税费_应交城市维护建设税期末余额贷方-0.01,还有应交税费-未交增值税还是-0.08呢,这个都是系统计提时候出来的数据,不是人工的,要怎么调呢
老师,10月份缴纳增值税的时候系统比账面计提的增值税多了0.01,我10月补提了 借:主营业务收入,贷 应交税费~应交增值税,结果现在账面的总收入比增值税申报表的总收入少0.01,这个怎么调一下?是不是10月补提的这笔分录不合适
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
计算第四题的存货跌价准备为什么合同价不✖️80% 市场价1100*20%
股东前期筹备和营业后一直没做账,前期工程款还有未付款,股东直接用后期营业款付前期工程款,怎么入账
可以直接做相反分录不?老师
这个0.01只是上个会计多记了
他无中生有的0.01计入营业外支出感觉怪怪的
可以直接做相反分录