借应交税费未交增值税,贷营业外收入。

年底,应交增值税贷方余额,实际有留底税额本期不用交增值税?请问怎么调整?
年底转出未交增值税分录 借:应交税费—应交增值税(一般纳税人)—转出未交增值税(流动) 贷:应交税费—未交增值税(流动) 那实际缴税时的分录怎么写
应交税费—未交增值税 贷方0.01 但实际不用缴 调整分录怎么写
账上的应交增值税—未交增值税科目贷方和实际缴纳的相差了0.14元,该怎么调整?
去年应交税费应交车船税,余额不平,贷方多了0.01,怎么做分录调整?
这个好做公司的费用吗?可以的话计入什么二级科目呀
一般纳税人和小规模纳税人对于开专票还是普票有什么规定没有
养生馆收入印花税要报吗?选哪个
老板名下有两个公司:A公司正常生产经营有营收,B公司辅助A公司过账用。就是A公司收到钱假设120W,借款给B,B在借款给非职工个人,这样把钱拿出来,最后这个钱是不还的,那么我的账怎么消化掉呢?B对于A是其他应付款,付不出去转作营业外收入?B对于非职工个人是其他应收款,收不回来转作营业外支出?一来一往平了,也不用缴企税,这样经得起税局查账吗?应该做好哪些资料备税局查账@郭老师
老师工作服可以计入劳保费吗
老师,请问预收账款,没有开票,是不是都要先确认收入申报税了?
老师好,小规模公司确认未开票收入,增值税申报表填哪里呢
老师 临时工工资计入哪里
养生馆报增值税选劳务还是服务
缴纳印花税时买卖合同的应税凭证名称填啥
能通过税金及附加调整吗?
你好 可以的 可以的,
老师具体分录怎么写
借应交税费 借税金及附加负数
摘要怎么写呢?老师
调整四舍五入的增值税差异。