你好,借:管理费用-职工薪酬 贷:管理费用-管理人员职工薪酬
今年4一7月,职工薪酬共计100000元,做入了“管理费用-管理人员职工薪酬”科目,现在要调整为“管理费用-职工薪酬”科目,如何做凭证?
老师好,我现在做21年汇算清缴,填105050职工薪酬及调整表,这个是根据什么填?科目余额表管理费用科目还是应付职工薪酬科目呢(我们工资都在管理费用)
计提工资,管理人员的工资计入,管理费用-职工薪酬,生产工人的工资计入,主营业务成本-工资,计提工资时的分录,借管理费用一职工薪酬,主营业务成本一工资,贷应付职工薪酬一工资。为什么管理费用的二级科目是职工薪酬,不是工资呢?
老师我刚开始记账是借:管理费用-职工薪酬-医疗保险贷:应付职工薪酬-医疗保险,现在我的吧这个借方的借:管理费用科目换为管理费用-劳务派遣薪酬科目,我应该咋做会计分录
老师好,2023年1-3月份的计提工资我计入管理费用—管理人员职工薪酬,贷记应付职工薪酬—工资,从4月份到现在的工资我记入管理费用—工资贷应付职工薪酬—工资,我想把管理费用工资并入一起,怎么合并呢
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢