借:管理费用—工资 借 管理费用—管理人员职工薪酬 负数
计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬20000 管理费用6000 贷现金26000 计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬19000 贷现金19000 少的这块怎么处理
老师好,7月份当月计提是不是 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 计提社保 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保
1月份计提工资,借管理费用工资\\\\8000,冬季取暖费借,管理费用\\\\职工工资\\\\福利费1000,贷:应付职工薪酬\\\\工资9000元,贷方,没有分应付职工薪酬\\\\福利费1000,贷,应付职工薪酬\\\\工资8000,这怎么办?发的时候,借应付职工薪酬\\\\工资,这又怎么办?
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老师,我想问下如果一家制造型企业。老板问我们开票需要几个税点,那我们应该怎么去计算
出口退税业务,报关单出口日期所属月份申报收入,然后需要该报关单全部收汇后,也就是全部收款后,才能申报退税是吗,部分收款不行是吗
房的其他综合收益是属于可以重分类还是不属于
老师外贸公司,客人美金转我们对公帐上,老板说帮他忙让出纳把人民币私卡转回去了,怎么处理呢?
旅游的进项票在什么时候是可以抵扣的?
我22年1月份有一笔支付税费,忘了计提,然后应交税费-应交个人所得税借方有余额,现在怎么平账啊
老师,签订的仓储合同,货主需要缴纳房产税和土地使用税吗?
租车合同发一份,谢谢,没有老师不用回复
老师计划成本的差异率是每次都需要生新计数吗,还是只计算一次就可以
老师你好我们每个月15号之前申报工资薪金,比如6月15申报5月工资薪金,然后在6月30日之前发放5月工资,这属于当月计提当月发放,还是?谢谢
但是老师这样做的话,那个管理费用—管理人员职工薪酬会出现贷方余额啊
不用管他的,全年的账是正确的
老师,损益科目最后不是不能有余额么
结转到本年利润科目就平了
谢谢老师!老师还想问一下,我们是传媒公司,主营直播项目,不贷货,像我们这个行业所得税税负应该是多少呢
没有全国性的税负的,据实申报就是了哈。