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您好,我们公司属于信息咨询公司,然后税务局打电话说办理加计抵减,更正了几个月的报表,还申请退税了,那现在这个怎么做账呢,从去年6月报表更正到现在

2020-10-19 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 10:29

计提 借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入

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齐红老师 解答 2020-10-19 10:29

抵扣借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除

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快账用户5287 追问 2020-10-19 10:39

那我更正了从去年7月到现在的增值税申报表,要改以前的账吗,去年是交税的,改完报表以后,现在不用交税了然后还要把之前的税做退税,改过后现在分录是要补计提加计抵减分录吗,退的那部分税怎么做账,提交了退税申请,但是钱还没退下来

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齐红老师 解答 2020-10-19 10:51

做到这个月就可以 分录安上面的 不写退税的分录

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计提 借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入
2020-10-19
您好,都在23年更正,不调以前账套
2023-06-13
你好 ;  意思就是 把之前的 做账计提工资分录 和支付分录 给红冲了。然后 把申报表修改了  报表也得改   改好了 去税务局情况说明 就可以了  
2021-10-12
同学你好,这个你需要调整凭证,将调整凭证给专管员就可以了
2021-10-12
你好,做调整分录放在今年就可以,损益用以前年度科目
2024-03-12
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