 
                            计提 借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    您好,我们公司属于信息咨询公司,然后税务局打电话说办理加计抵减,更正了几个月的报表,还申请退税了,那现在这个怎么做账呢,从去年6月报表更正到现在
地区,四川成都。我们是一般纳税人,行业是装卸搬运服务,接到专管员电话,说有人投诉个税申报收入不符,(此员工于2021年5月离职,可个税申报截止到2021年八月还在申报)目前已更正个税申报从2021年5月至8月,删除了此人的个税申报信息。把更正好的信息交给了专管员,专管员说,还需要财务的冲销凭证和更正资料确定你已在财务上更正,还需要看一下损益表。这现在该怎么去更正账务冲销凭证呢?此员工5月至8月的工资为两万多。
老师,我想咨询下我们公司2019-2020年服务业申报加计抵减适用税率错误按15%,现在要更正报表补税,请问现在账务上是直接更正到2023年,还是从2019开始每月都要去更改账务?如账上更正分录怎么做?
老师您好,想问下公司最近被税务通知有员工投诉个税:从未在这家公司任职,税务局要求删除该员工工资的个税申报,已经再税务局更正个税申报,现在需要调整做对应的账务和财报汇算清缴更正,个税从21年1月开始更正的,之前的凭证已经订好了从21年订到22年6月,现在请问我怎么处理比较合适
请问下老师,我们去年高新制造企业,去年1-10月份没有享受增值税加计抵减的政策,但是税务刚打电话过来要我们补计提到6月份的报表中,现在报表已经更正了,但是由于6月份我们税费已交,导致现在要退税,这个政策是一定要享受的么,退税的话有没有什么风险呢,多谢
 
                请问公司注册地在珠海,员工被外派去茂名工作,员工在茂名租房可以抵扣个税吗?
河南受益所有人信息备案,是否都要填或填免报提交?谢谢老师,有人说没接到银行通知或短信不用填,是吗?谢谢老师
老师,中间商销售蔬菜,可以直接开0税率普票吧?不用再向税局走什么流程
老师,有工商年检的网址吗
老师,被人挑刺,有人说自己的不是的时候怎么办?感觉要爆炸了
老师您好,想问下我司是百分百被控股公司,受益人备案信息怎样填写
老师好 (消费税问题) 这句话:金银首饰和其他产品组成成套消费品销售,按销售额全额征收消费税,从高适用税率。 我的问题:那比如珠宝玉石是在基础环节征收,珠宝玉石当时出厂并销售时已经按照销售额2万*10%交过消费税了,那金银铂钻在零售环节的销售额是8万,组成套装出售价格是10万(2+8),那是说在零售环节按照10万*10%(按珠宝玉石的税率)来交消费税吗?而已经交过的2万*10%的珠宝玉石的消费税交了也就交了也不能抵掉,是这意思吗?
老师,74题计算时第二步当期应纳税额是负数是不是就代表不需要交税?是留抵?
老师,你好,我们不可能24年和25年只缴纳过一次印花税啊。是不是筛选的条件有问题?为什么找不到呢
@董孝彬老师接一下,谢谢,问题一,老师这三种表述的意思分别是:加权————每一个产品进出库数量都要有清单的意思?比例法:——主营业务收入不分品类,但是库存出入库要分?全额结转———全部商品出库?(不是很太理解呢老师)————麻烦老师分别给解释一下这三种结转方法,并且列举几个对应行业!(不着急,您先忙!)
抵扣借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除
那我更正了从去年7月到现在的增值税申报表,要改以前的账吗,去年是交税的,改完报表以后,现在不用交税了然后还要把之前的税做退税,改过后现在分录是要补计提加计抵减分录吗,退的那部分税怎么做账,提交了退税申请,但是钱还没退下来
做到这个月就可以 分录安上面的 不写退税的分录