计提 借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入
您好,我们公司属于信息咨询公司,然后税务局打电话说办理加计抵减,更正了几个月的报表,还申请退税了,那现在这个怎么做账呢,从去年6月报表更正到现在
地区,四川成都。我们是一般纳税人,行业是装卸搬运服务,接到专管员电话,说有人投诉个税申报收入不符,(此员工于2021年5月离职,可个税申报截止到2021年八月还在申报)目前已更正个税申报从2021年5月至8月,删除了此人的个税申报信息。把更正好的信息交给了专管员,专管员说,还需要财务的冲销凭证和更正资料确定你已在财务上更正,还需要看一下损益表。这现在该怎么去更正账务冲销凭证呢?此员工5月至8月的工资为两万多。
老师,我想咨询下我们公司2019-2020年服务业申报加计抵减适用税率错误按15%,现在要更正报表补税,请问现在账务上是直接更正到2023年,还是从2019开始每月都要去更改账务?如账上更正分录怎么做?
老师请教一下,我手里面有这个情况,公司是9月份转为一般纳税人的,8月份取得了一张专票,做了抵扣,现在税务局那边打电话过来说要叫我更正申报,做进项税转出,是填在申报表什么栏?
老师您好,想问下公司最近被税务通知有员工投诉个税:从未在这家公司任职,税务局要求删除该员工工资的个税申报,已经再税务局更正个税申报,现在需要调整做对应的账务和财报汇算清缴更正,个税从21年1月开始更正的,之前的凭证已经订好了从21年订到22年6月,现在请问我怎么处理比较合适
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
抵扣借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除
那我更正了从去年7月到现在的增值税申报表,要改以前的账吗,去年是交税的,改完报表以后,现在不用交税了然后还要把之前的税做退税,改过后现在分录是要补计提加计抵减分录吗,退的那部分税怎么做账,提交了退税申请,但是钱还没退下来
做到这个月就可以 分录安上面的 不写退税的分录