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我们单位有几个员工工资是在本单位发放,但社保本月由投资方帮缴纳(之后这部分费用本公司会支付给投资方,社保下月转回本公司缴纳,请问这一部分员工的社保是在本公司计提还是投资方这边计提?这一部分费用支付给投资方的时候又如何做账呢?

2020-10-19 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 11:25

你好 投资方给你开发票吗

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快账用户3608 追问 2020-10-19 11:26

是要开票过来的,不然没办法入账

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齐红老师 解答 2020-10-19 11:31

正常做计提就可以 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷其他应付款投资方 投资方借其他应收款你公司贷银行存款

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