同学你好 你这是季度的就填写7-9月的

老师你好,我想请问一下资产加速折旧优惠明细表这张第二列账载金额是应该填写789月还是1至9月份的折旧金额呢?谢谢老师
老师我想问一下我们是小规模,我报企业所得税时点击申报系统进行风险扫描时出现扫描未通过,具体信息是资产加速折旧优惠明细表第2行第2列:账载折旧摊销金额为0 ,这列要填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,这是怎么回事?
一、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元;2.第2行第2列“账载折旧摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。 老师,我申报企业所得税的时候出来这个提示是什么意思?
老师,我正在季度所得税申报,风险提示这句话1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元; 2.第2行第2列“账载折旧\\摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。上面提示这句话,我没有加速折旧,这个表难道我不是全填0么,这提示是让我把资产的账载金额要填进去?
老师你好,我4季度申报所得税报表的资产加速明细表的时候,我选择固定资产一次性扣除,我的账载折旧金额填写的是2022年累计折旧额,第三列按一般规定摊销金额填月折旧额对吗?
老师,超过5年以上的其他应收款贷方余额可以调整到营业外收入吗?
老师,有没有把无票收入转嫁至个体户的好方法,主业是制造业,个体户是施工类无进项
老师,税务局现在直接说让我们2022年至2024年补6万的税,我是做无票收入补呢,还是做商品报损进项税额转出补呀?这种情况要调2022年至2024年企业所得税的年报吗
老师,养殖企业制造费用怎么分摊到成本里?
老师租赁厂房的含税单价14元没平米,不含税价12元,这个加了几个点儿啊
老师,我按移动加权平均法核算成本,那具体到制造费用,怎么分配到进销存的商品成本里呢,而且是
成本和费用这两个科目,到底有什么区别?就是哪个做多没事哪个要做合理?
老师您好,我们与供应商签的100万合同,我们付款60万,对方开给我们30发票,请问供应商欠我们多少发票,是欠70万发票吧?
无形资产原值733万,累计摊销153万,当月减少怎做会计分录?
客户要红冲普票,问普票能不能直接红冲,说采购方不用抵扣,只是做成本费用吧,怎么回,需要区分当月和跨月吗