您好 银行存款期初余额479.91

老师,这个银行存款怎么录入起初期末的数据了
老师,我们公司已经开了几年了,现在想做内账,用金蝶软件做,只有银行存款,应收账款,应付账款的数据,请问建账套时的期初数据怎么录,就把有的这几个数据录入可以吗,除了这几项数据,还要别的数据录入作为初始数据吗
老师,录入期初数据的时候有个银行未录入,我该怎么调整把这个数据补上去,通过分录可行不
老师好不平。只录了一个银行存款期初数据[捂脸]
老师银行存款期初数怎么录入啊?借:银行存款 贷什么啊
房产土地价值评估具体流程啊老师
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
出来不对呢
您填在累计借方了啊
但是表上面出来期末余额是479.91
按您说的,期末余额填多少呢
您左边还有些什么项目啊
就是库存现金和银行存款啊
您最后截图不平的这个界面 左边没有数据的话 怎么期末是负数
最右边的数字是系统到挤出来的,但不能为负啊
出来是负数了,显然不对了
您截图的表格是自己填写的数据 还是系统生成的?
录期初了,怎么可能是自动生成的了,年初那个带负号的是自动生成的,其他自己填的
您期初录入的金额是多少 录入的是6月份的期初还是7月份的
都一样的啊,六月底,七月初啊,现在就是有个数据不对了,让老师才看的呢
六月底,七月初 你就在期初余额的地方填写479.91 为啥要填写借方累计呢?
老师,那利润分配了,貌似也不对了,该怎么正确填写了
期初栏次直接填写1185142.84 其他栏次不需要填写
老师,填一个数,试算不平衡啊
期初余额不需要填两个数字的啊 您填了 表也不对啊
好的,谢谢老师
那现在试算平衡了吗