您好 银行存款期初余额479.91
老师,这个银行存款怎么录入起初期末的数据了
老师,我们公司已经开了几年了,现在想做内账,用金蝶软件做,只有银行存款,应收账款,应付账款的数据,请问建账套时的期初数据怎么录,就把有的这几个数据录入可以吗,除了这几项数据,还要别的数据录入作为初始数据吗
老师,录入期初数据的时候有个银行未录入,我该怎么调整把这个数据补上去,通过分录可行不
老师,期初数据就一个银行存款88,填完这个银行存款还需要填什么呀?怎么说账套不平衡
老师好不平。只录了一个银行存款期初数据[捂脸]
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?
出来不对呢
您填在累计借方了啊
但是表上面出来期末余额是479.91
按您说的,期末余额填多少呢
您左边还有些什么项目啊
就是库存现金和银行存款啊
您最后截图不平的这个界面 左边没有数据的话 怎么期末是负数
最右边的数字是系统到挤出来的,但不能为负啊
出来是负数了,显然不对了
您截图的表格是自己填写的数据 还是系统生成的?
录期初了,怎么可能是自动生成的了,年初那个带负号的是自动生成的,其他自己填的
您期初录入的金额是多少 录入的是6月份的期初还是7月份的
都一样的啊,六月底,七月初啊,现在就是有个数据不对了,让老师才看的呢
六月底,七月初 你就在期初余额的地方填写479.91 为啥要填写借方累计呢?
老师,那利润分配了,貌似也不对了,该怎么正确填写了
期初栏次直接填写1185142.84 其他栏次不需要填写
老师,填一个数,试算不平衡啊
期初余额不需要填两个数字的啊 您填了 表也不对啊
好的,谢谢老师
那现在试算平衡了吗