您好 银行存款期初余额479.91
老师,这个银行存款怎么录入起初期末的数据了
老师,我们公司已经开了几年了,现在想做内账,用金蝶软件做,只有银行存款,应收账款,应付账款的数据,请问建账套时的期初数据怎么录,就把有的这几个数据录入可以吗,除了这几项数据,还要别的数据录入作为初始数据吗
老师,录入期初数据的时候有个银行未录入,我该怎么调整把这个数据补上去,通过分录可行不
老师资产负债表的存货起初和期末数据不一样,但是余额表没有存货的数据,这个应该怎么查
老师,期初数据就一个银行存款88,填完这个银行存款还需要填什么呀?怎么说账套不平衡
小规模第二季度开了26万的发票,没有超过30万,都是1%的普票,我计提增值税的时候是按发票上的增值税计提吗??比如260000*0.01=2600??计提2600
老师,领用原材料,结转成本的分录怎么做?
请问2018年的汇算清缴中,资产折旧、摊销及纳税调整明细表中将其中固定资产分期折旧填成一次性折旧了,现在怎么更正?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,一次性交了一年20379元,移动公司,普票,包括宽带费用和语音通话费,但是无法区分出哪部分用的多少,怎么分摊,付款时和分摊时怎么账务处理
现在公司正在清算,清算后所有者权益是200万,但是未分配利润是负数-100万 实收资本是300万 所以最终所有权益是200万 公司是2021年投资的 当时所有者权益是100万,这个情况要缴纳税款吗
银行承兑,质押和贴现那个方式好些?
银行承兑的贴现利率一般是多少呀
老师,请问一下算租赁合同印花税,合同期限10年,前两年比如说10万,从第3年起20一年,那这个计税依据是多少啊?
老师,劳务工每月工资10000元,然后6月23日离职,请问6月份劳务费应该算多少呢
老师,请问财政部监制的收费票据可以税前扣除吧
出来不对呢
您填在累计借方了啊
但是表上面出来期末余额是479.91
按您说的,期末余额填多少呢
您左边还有些什么项目啊
就是库存现金和银行存款啊
您最后截图不平的这个界面 左边没有数据的话 怎么期末是负数
最右边的数字是系统到挤出来的,但不能为负啊
出来是负数了,显然不对了
您截图的表格是自己填写的数据 还是系统生成的?
录期初了,怎么可能是自动生成的了,年初那个带负号的是自动生成的,其他自己填的
您期初录入的金额是多少 录入的是6月份的期初还是7月份的
都一样的啊,六月底,七月初啊,现在就是有个数据不对了,让老师才看的呢
六月底,七月初 你就在期初余额的地方填写479.91 为啥要填写借方累计呢?
老师,那利润分配了,貌似也不对了,该怎么正确填写了
期初栏次直接填写1185142.84 其他栏次不需要填写
老师,填一个数,试算不平衡啊
期初余额不需要填两个数字的啊 您填了 表也不对啊
好的,谢谢老师
那现在试算平衡了吗