你好; 你是期初建账; 你只录入一个银行存款金额; 肯定不平的 ; 你其他栏次没有数据吗

请问:一个月的账做完后试算平衡,但是我录入了期初数据后就不平了,提示也是期初不平。期初数据:银行存款:50万,库存现金:5万,应收账款10万,其他应付款:10万。请老师指教。
老师,期初数据就一个银行存款88,填完这个银行存款还需要填什么呀?怎么说账套不平衡
中途建账 期初只有银行存款一个科目有数据 其他都没数据 不知道 这个要怎么填数据能让期初试算平衡呢
年终建账,期初只有一个银行余额数据2807.72,录入期初总是试算不平衡,老师怎么录入期初
老师好不平。只录了一个银行存款期初数据[捂脸]
2月份收到个税返还,忘记申报增值税了。现在在11月份补申报可以么?
低值易耗品和办公用品区别是什么,都应该怎么记账和管理啊?
银行开通代发工资的功能,扣600块钱,这个账务处理是怎么样做的?
小规模纳税人,应交税费--应交增值税(销项税)期末贷方有余额,这个是不用交税的,期末有余额账务处理:不交税转营业外收--税费减免如果结转到营业外收入去这个需要交企业所得税吗?
老师 在哪看我的主管税务机关
老师,兼职会计的1万元奖金,还需要有发票吗?想要所得税前抵扣
你好,请问公司收到对方专票10万,不抵扣,然后本公司又开出去10万,但是银行不走账,这样做违规吗?
同一商品,采购发票和销售发票名字不一样,可以的吗,要怎么做
老师,像问一下,像社会保险中心给公司稳岗返还的补贴,我们要怎么做分录入账呢?直接可以做营业外收入不?
已经抵扣的发票被对方红冲了,开普票来,对我公司会有影响吗?
经营2-3年了,以前都没有建过账,都是0申报,公账只有5月份交了一笔税费,还有每月会有工资和社保,别的又没有什么
你好; 你盘点下数据 ; 看看 建账的时候工资付款没有; 社保缴纳没有; 这些都盘点进去; 不然你不平的哇
老师,我建好账了,以前的都不管,就挂了一笔其他应付款,就平了,我现在要怎么做
你好; 你都平衡了。 那你就不用做其他了。 以后 找到原因在去冲其他应付款