你好; 你是期初建账; 你只录入一个银行存款金额; 肯定不平的 ; 你其他栏次没有数据吗
老师,这个银行存款怎么录入起初期末的数据了
请问:一个月的账做完后试算平衡,但是我录入了期初数据后就不平了,提示也是期初不平。期初数据:银行存款:50万,库存现金:5万,应收账款10万,其他应付款:10万。请老师指教。
老师,期初数据就一个银行存款88,填完这个银行存款还需要填什么呀?怎么说账套不平衡
中途建账 期初只有银行存款一个科目有数据 其他都没数据 不知道 这个要怎么填数据能让期初试算平衡呢
年终建账,期初只有一个银行余额数据2807.72,录入期初总是试算不平衡,老师怎么录入期初
采购入库单已经下推当月的暂估40元应付单,当月已经领用40元进入费用类科目,跨月勾选发票发现成本价是30元,然后红冲了暂估,但是中间还有差额10元是冲费用类科目吗
税法上汽轮机发电机组折旧年限是多少
老师早上好!我养老院另外接了一项任务,就是长者食堂,政府补助4元长者需要自己出4元来吃这一餐,那么我们收到长者自己出的这4元怎么做会计分录呢
应收账款管理,事前,事中,事后,怎么去管理
2023 年已抵扣材料发票现在要进项转出,当时抵扣入账原材料已全部领用,现在税务要求这项发票进项转出,科目应该怎么操作?
老师,老板的农村亲戚安排在办公室,还在我办公室,看视频,声音有点大,怎么办,感觉心里有点排斥
请问土地和建筑物的实际控制权、收益权和产权证的所有人分离,应该由哪一方申报缴税
总分机构,企业所得税是汇总申报的,分支机构的季度财务报表是应该报总分机构一起的合并报表,还是只用报分公司的财务报表
老师请问下,申报出口退税,生成明细表了出现免抵退税,要重新勾选数据,从哪里操作才能让这个数字清零
老师,工资表里面有社保和公积金,计提的时候,是做一张凭证,还是分开计提(一张凭证的意思是计提工资,社保,公积金都在一张上)解析下
经营2-3年了,以前都没有建过账,都是0申报,公账只有5月份交了一笔税费,还有每月会有工资和社保,别的又没有什么
你好; 你盘点下数据 ; 看看 建账的时候工资付款没有; 社保缴纳没有; 这些都盘点进去; 不然你不平的哇
老师,我建好账了,以前的都不管,就挂了一笔其他应付款,就平了,我现在要怎么做
你好; 你都平衡了。 那你就不用做其他了。 以后 找到原因在去冲其他应付款