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老师好,我在9.30号系统开具的发票,1%税率。对方必须要3%.退回来了,对方也没有入账。我10月初又红字冲了,重新开的3%。那我第三季度申报的时候开具的发票必须要做账和申报税款么?谢谢老师

2020-10-19 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 15:16

您好。 您是在9.30开具1%发票,10月份红冲的,所以9月份即三季度申报时,是要把1%发票做账和申报税款的。 希望能帮到您。

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快账用户2752 追问 2020-10-19 15:19

好的谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-10-19 15:24

不客气。祝工作顺利,方便时麻烦给个评价。

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您好。 您是在9.30开具1%发票,10月份红冲的,所以9月份即三季度申报时,是要把1%发票做账和申报税款的。 希望能帮到您。
2020-10-19
你十月份申报的时候,你之前预交的3%,你直接是填写在你的已交税费里面。
2022-09-30
你好,这个你只需要注销无票收入就可以开了发票的不用冲销
2024-01-12
你好,需要的需要算进去。
2024-01-12
您好,这个的话是要加上的,这个是需要的
2024-01-12
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