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知道进项价税合计是117万,如何测算,他的销售最大开票金额

2020-10-19 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 17:51

你好,你所指的最大开票金额是不需要缴纳增值税的情况?

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快账用户6942 追问 2020-10-19 17:52

是的呀,就是销售开票金额,不需要缴纳税费

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齐红老师 解答 2020-10-19 17:53

你好(假如进项 与销项税率一致的情况下) 可以开具的销项合计金额=117万,这种情况不需要缴纳增值税

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快账用户6942 追问 2020-10-19 17:54

那如果要缴纳增值税,公式应该怎么算呀

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齐红老师 解答 2020-10-19 17:55

你好,需要知道增值税缴纳 多少,才可以计算的

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快账用户6942 追问 2020-10-19 17:56

有没有公式呢

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齐红老师 解答 2020-10-19 17:57

你好,进项占销项的比例=1—增值税税负率/增值税税率 然后根据进项金额 /进项占销项的比例 来计算可以开具的销项金额 

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快账用户6942 追问 2020-10-19 18:08

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-19 18:08

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,你所指的最大开票金额是不需要缴纳增值税的情况?
2020-10-19
你好,同学 你这个进项的话,是你可以抵扣的进项税哦,你用这个进项是推不出来这个销项的。 这个开多少的销项是按照你的销售价格来计算的。或者是说你有一个确定的税负率,倒还可以计算,但是你这个都没有。
2020-09-22
关键是你这个月想交多少税?
2022-09-26
你好  您是想按税负交吗 计算吗 
2022-04-13
你好 开票金额含税价100元,税率13%,不含税=100/(1+13%)=88.50 税负1%=88.50*1%=0.88 销项税额—进项税额=0.88=100/(1+13%)*13%—进项税额,求得进项税额=10.62 进项含税金额=10.62/0.13*1.13=92.31
2021-11-27
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