你好,如果应付账款是负数,做一笔调整分录, 借:预付账款 贷:应付账款
资产负责表,应付账款成负数,我怎么调,因为按业务回单做的,就是我支付货款的这家,没有二级明细,也没有应收账款的明细,所以新建应付账款明细,所以应付账款就成了负的,咋调
老师 你好,我想问一下资产负债表里的其他应付款是怎么得出的呢? 在资产负债表里能用公式得出吗? 知道是取数据: 其他应付款贷方明细余额加其他应收款贷方明细余额 但是我的资产负债表里好像没有其他应付款贷方明细余额和其他应收款贷方明细余额 这两项数据。 所以我不太明白。
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师 想问一下之前代账做的资产负债表有应付、预付、应收和预收,但是明细上没有,明细只有应付和预付,像我建账的时候怎么建期初呢,如果我期初只写应付和应收的话这样和他的资产负债表期末资产总额就不一样了
老师您好,车间生产用的模具是记入固定资产还是制造费用呢
老师,买的财务软件账套只能用5年,是接无形资产摊销吗?
老师,我这个月添加的子女教育,我去年数据忘记添加了,还能更正吗?
你好,这个财务报表报送(月报)报的是什么?税种认定里面没有写财务报表报送啊
老师,我今天添加的同事,专项附加扣除怎么累计是16000呢
现在更新的专项附加扣除可以抵扣之前的2024年的个税工资吗?
奖励给个人的个税手续费返还是否需要缴纳个人所得税,会计分录怎么做?
老师,我能现在把2024年个税工资更正,提高去年工资,加了个税专项附加扣除,可以把1_12月都加在12月一张表上面
劳务公司的施工费付给个人了,个人说后面开票过来,但是我现在我不知道公司名称 我该怎么做账呢
老师 您好~咨询下,领导的车,目前收到保险费发票,如果想让企业承担,一般怎么处理,比较合规?
可是没有设置预付账款这个科目,新建的应付账款科目,我做的分录是,应付账款,贷银行存款,所以应付账款出现了负数
如果没有预付账款科目,就只能体现在应付账款负值了
所以说这个科目我怎么调整
这个账务处理没法调整了,因为没有预付账款科目,可以手动调整报表,删除应付账款,在预付账款栏目填写数值
不能借,应收,贷应付吗
不能,债权债务之间不能重分类
应付账款的负数不是应收账款的意思吗
不是的,应付账款负数是预付的,
那我按一个业务回单付款做份录,前期啥科目都没有挂,我做应付账款,贷银行,就成了负数,咋整
所以,这种情况,做账软件要新增一个科目预付账款
假如前期没有挂账,我就按业务回单付款做分录,借预付账款,贷应付账款,再借应付账款,在贷银行存款可以吗
不是的,直接按照付款单做账, 借:预付账款 贷:银行存款
要是欠款呢,
欠款的话,你们欠别人,记入应付账款