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资产负责表,应付账款成负数,我怎么调,因为按业务回单做的,就是我支付货款的这家,没有二级明细,也没有应收账款的明细,所以新建应付账款明细,所以应付账款就成了负的,咋调

资产负责表,应付账款成负数,我怎么调,因为按业务回单做的,就是我支付货款的这家,没有二级明细,也没有应收账款的明细,所以新建应付账款明细,所以应付账款就成了负的,咋调
2020-10-19 18:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 18:19

你好,如果应付账款是负数,做一笔调整分录, 借:预付账款 贷:应付账款

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快账用户4801 追问 2020-10-19 18:29

可是没有设置预付账款这个科目,新建的应付账款科目,我做的分录是,应付账款,贷银行存款,所以应付账款出现了负数

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齐红老师 解答 2020-10-19 18:46

如果没有预付账款科目,就只能体现在应付账款负值了

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快账用户4801 追问 2020-10-19 19:38

所以说这个科目我怎么调整

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齐红老师 解答 2020-10-19 19:40

这个账务处理没法调整了,因为没有预付账款科目,可以手动调整报表,删除应付账款,在预付账款栏目填写数值

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快账用户4801 追问 2020-10-19 19:40

不能借,应收,贷应付吗

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齐红老师 解答 2020-10-19 19:41

不能,债权债务之间不能重分类

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快账用户4801 追问 2020-10-19 19:42

应付账款的负数不是应收账款的意思吗

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齐红老师 解答 2020-10-19 19:43

不是的,应付账款负数是预付的,

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快账用户4801 追问 2020-10-19 20:26

那我按一个业务回单付款做份录,前期啥科目都没有挂,我做应付账款,贷银行,就成了负数,咋整

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齐红老师 解答 2020-10-19 20:29

所以,这种情况,做账软件要新增一个科目预付账款

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快账用户4801 追问 2020-10-19 20:43

假如前期没有挂账,我就按业务回单付款做分录,借预付账款,贷应付账款,再借应付账款,在贷银行存款可以吗

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齐红老师 解答 2020-10-19 20:45

不是的,直接按照付款单做账, 借:预付账款 贷:银行存款

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快账用户4801 追问 2020-10-19 20:52

要是欠款呢,

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齐红老师 解答 2020-10-20 07:58

欠款的话,你们欠别人,记入应付账款

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你好,如果应付账款是负数,做一笔调整分录, 借:预付账款 贷:应付账款
2020-10-19
预付资产负债表里面的预付账款等于预付借方余额加上应付借方余额, 应付账款等于应付贷方余额加上预付贷方余额
2022-09-18
“应付账款”项目=(应付账款+预付账款)明细贷余 “预收款项”项目=(应收账款+预收账款)明细贷余   应收账款 =(应收账款+预收账款)明细账借方余额-坏账准备   预付款项 =(应付账款+预付账款)明细账借方余额-坏账准备  你这个报表没有重分类吗这个按这个公式 ? 没有就你这个做账调出来吧,负数对应 借应收 贷预收 ,借预付 贷应付 
2021-01-11
您好,您的提问我看的不是很清晰,您现在的期初数是7540元还是37540元呢?
2021-12-21
你好,之前的进项发票已经入账了,那现在设置明细科目也是应付账款——某某单位名称,而不是预付账款的 付款回单的账务处理是 借;应付账款——某某单位,贷;银行存款
2020-06-08
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