你好,如果应付账款是负数,做一笔调整分录, 借:预付账款 贷:应付账款

老师您好 我们是自产自销农产品种植企业,全免企业所得税的,很少成本发票回来,平时购进都是收据多,收据能入账吗?汇算清缴要不要调?
文化事业建设税规定,月销售额不超过2万,季度不超过6万免征文化事业建设税,这个月销售额是指全部的,还是单指文化事业建设税的数额
老师:购买复印纸在政府单位会计分录怎么做
老师,公司注销了,全部该付的也都付了,那公司的车子可不可以作为股东投入资本返还给股东呢?
董孝彬老师,预算和实际怎么分析?有没有好的分析思路
老师老板开的金盈首饰3万,不做作可行,如果做账,是需要代缴个人所得税吧
董孝彬老师好!请教您。基本户转款到一般户:借:银行存款(一般户)1000 货:银行存款—基本户1000 一般户收到款 借:银行存款—一般户1000 货:银行存款—基本户1000 对吗?我感觉不太对
老师,我公司是小规模纳税人,对方公司把成本票开了,收入没打进公户的我公司都没开票,导致成本大于收入,那这样子的话就亏损呗?还是药做个无票收入?但是做无票收入公司公户又没收到钱该怎么办?
如果说消费税收入的80%乘以0.05得到的是首饰的消费税,那么这个收入是含增值税的吗
老师,我们公司运营的客车要缴保险,需要我先在电子税务局申报减免车船税,这个要怎么操作?
可是没有设置预付账款这个科目,新建的应付账款科目,我做的分录是,应付账款,贷银行存款,所以应付账款出现了负数
如果没有预付账款科目,就只能体现在应付账款负值了
所以说这个科目我怎么调整
这个账务处理没法调整了,因为没有预付账款科目,可以手动调整报表,删除应付账款,在预付账款栏目填写数值
不能借,应收,贷应付吗
不能,债权债务之间不能重分类
应付账款的负数不是应收账款的意思吗
不是的,应付账款负数是预付的,
那我按一个业务回单付款做份录,前期啥科目都没有挂,我做应付账款,贷银行,就成了负数,咋整
所以,这种情况,做账软件要新增一个科目预付账款
假如前期没有挂账,我就按业务回单付款做分录,借预付账款,贷应付账款,再借应付账款,在贷银行存款可以吗
不是的,直接按照付款单做账, 借:预付账款 贷:银行存款
要是欠款呢,
欠款的话,你们欠别人,记入应付账款