你好,如果应付账款是负数,做一笔调整分录, 借:预付账款 贷:应付账款
资产负责表,应付账款成负数,我怎么调,因为按业务回单做的,就是我支付货款的这家,没有二级明细,也没有应收账款的明细,所以新建应付账款明细,所以应付账款就成了负的,咋调
老师 你好,我想问一下资产负债表里的其他应付款是怎么得出的呢? 在资产负债表里能用公式得出吗? 知道是取数据: 其他应付款贷方明细余额加其他应收款贷方明细余额 但是我的资产负债表里好像没有其他应付款贷方明细余额和其他应收款贷方明细余额 这两项数据。 所以我不太明白。
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师 想问一下之前代账做的资产负债表有应付、预付、应收和预收,但是明细上没有,明细只有应付和预付,像我建账的时候怎么建期初呢,如果我期初只写应付和应收的话这样和他的资产负债表期末资产总额就不一样了
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
可是没有设置预付账款这个科目,新建的应付账款科目,我做的分录是,应付账款,贷银行存款,所以应付账款出现了负数
如果没有预付账款科目,就只能体现在应付账款负值了
所以说这个科目我怎么调整
这个账务处理没法调整了,因为没有预付账款科目,可以手动调整报表,删除应付账款,在预付账款栏目填写数值
不能借,应收,贷应付吗
不能,债权债务之间不能重分类
应付账款的负数不是应收账款的意思吗
不是的,应付账款负数是预付的,
那我按一个业务回单付款做份录,前期啥科目都没有挂,我做应付账款,贷银行,就成了负数,咋整
所以,这种情况,做账软件要新增一个科目预付账款
假如前期没有挂账,我就按业务回单付款做分录,借预付账款,贷应付账款,再借应付账款,在贷银行存款可以吗
不是的,直接按照付款单做账, 借:预付账款 贷:银行存款
要是欠款呢,
欠款的话,你们欠别人,记入应付账款